046/23 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku bleskozvodného zariadenia školy a prenosných spotrebičov na ŠI v celkovej sume 785 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
0,00 € |
28.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Objednávka |
048/23 |
Objednávame si u Vás menovky k dverám A5 Door sign v počte 50 sk za 576 EUR spolu. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
RESULT reklamná agentúra s.r.o. |
36189740 |
|
0,00 € |
04.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Objednávka |
047/23 |
Objednávame si u Vás:
1. Fixinela: 2 balenie
2. Domestos: 1 balenie
3. Jar – 450 m: 1 balenie
4. Cif – 250 ml: 2 balenia
5. Handra tkaná: 10 ks
6. Prachovka: 20 ks
7. Citra – prášok: 10 ks
8. Pronro (cif) – sprej na nábytok: 8 ks
9. Osviežovač – sprej |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
0,00 € |
01.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Objednávka |
0038/23 |
odmena za poskytovanie služieb Virtuálna knižnica za 1/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
11,34 € |
10.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0096/23 |
za podanú stravu zamestnancom 4/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 377,00 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0062/23 |
3 ks webkamera |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Datacomp s.r.o |
36212466 |
|
92,17 € |
22.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0114/23 |
Aktualizačné vzdelávanie pre ped. a odb. zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Edusteps |
52152219 |
|
1 861,20 € |
18.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0250/23 |
archívne krabice EMBA 6 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
34142860 |
|
24,62 € |
20.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0018/23 |
aSc agenda pre rok 2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ASC Applied Software Concultants, s.r.o. |
31361161 |
|
559,00 € |
13.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0031/23 |
Avacom batéria 12V |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Datacomp s.r.o |
36212466 |
|
33,85 € |
07.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0156/23 |
biela magnetická vitrína 2ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
621,60 € |
22.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0281/23 |
chladnička |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
209,99 € |
22.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0047/23 |
čistenie a monitoring potrubia |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE |
46534555 |
|
80,00 € |
02.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0028/23 |
členský poplatok na r. 2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
26,30 € |
03.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0027/23 |
členský poplatok na r. 2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asociácia SZŠ |
35508086 |
|
200,00 € |
16.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0032/23 |
členský poplatok na rok 2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
33,00 € |
02.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0095/23 |
dodávka a montáž klímy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daniel Onufer D+D |
41583779 |
|
852,00 € |
24.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0299/23 |
doplatok za obedy pre žiakov za 11/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
254,50 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0192/23 |
Dymo tlačiareň štítkov + pásky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
109,56 € |
25.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0067/23 |
eGovernment modul pre školy do 300 žiakov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ASC Applied Software Concultants, s.r.o. |
31361161 |
|
228,00 € |
22.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |