011/23 |
Objednávame si u Vás:
- lepidlo na obklady a dlažbu: 1 ks - 7,60 EUR
- dlažba TARTAN 10 (33,3x33,3): 3,99 - 70,19 EUR
- Šparovacia hmota: 1 ks - 15,89 EUR,
spolu 93,67 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
0,00 € |
23.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Objednávka |
009/23 |
Objednávame si u Vás:
- písomná forma internej časti maturitnej časti z vyučovacieho jazyka - 50 ks
- protokol o administrácií testov externej časti a písomnej formy - 10 ks
v celkovej sume 22,46 EUR.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
13.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Objednávka |
0042/23 |
teplo 1/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
20 645,89 € |
16.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0043/23 |
tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
22,46 € |
27.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0038/23 |
odmena za poskytovanie služieb Virtuálna knižnica za 1/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
11,34 € |
10.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0039/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
10.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0040/23 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
124,25 € |
09.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0041/23 |
za poskytnuté služby počítačovej siete 1.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0001/23 |
novoročný obed |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
LIGI s.r.o |
43978312 |
|
850,00 € |
03.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0046/23 |
el. energia 1/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 511,09 € |
09.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0044/23 |
stavebný materiál - obklad, lepidlo |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
93,67 € |
23.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0045/23 |
zabezpečenie VO zateplenie telocvične |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
720,00 € |
17.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
013/23 |
Objednávame si u Vás:
poradač pakový 50mm ekonomik 455 mramor: 15 ks v celkovej sume 29.88 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
0,00 € |
23.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Objednávka |
012/23 |
Na základe cenníka zo dňa 23.2.2023, platného od 1.3.2023,objednávame si u Vás pranie prádla. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
0,00 € |
23.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Objednávka |
010/23 |
Objednávame si u Vás čistenie a monitoring potrubia v hodnote cca 80 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE |
46534555 |
|
0,00 € |
25.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
0048/23 |
pakový poradač |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
29,88 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0050/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
24.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0053/23 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0047/23 |
čistenie a monitoring potrubia |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE |
46534555 |
|
80,00 € |
02.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0052/23 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 693,20 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |