0322/23 |
el. energia 11/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 200,64 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0323/23 |
poistné PZP ročné od 01.01.2024 -31.12.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
80,00 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0325/23 |
poistné kasko 1.1.2024-31.3.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
58,73 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0326/23 |
odborná skúška výťahu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
282,00 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0324/23 |
stoly, stoličky do učební |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
5 457,00 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
104/23 |
Objednávame si u Vás:
- (8) stolička ESO pevná, farba modrá -15 ks
- (2) lavica ESO UNO pevná, farba modrá -15 ks
- (8) stolička ESO pevná, farba bordová -12 ks
- (2) lavica ESO UNO pevná, farba bordová - 12 ks
- (8) stolička ESO pevná,farba strieborn |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
0,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
103/23 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás rekonštrukciu osvetlenia v priestoroch školského internátu: prízemie, 3. poschodie a 4. poschodie chodba v sume 9 718,97 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s.r.o. |
31671713 |
|
0,00 € |
13.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
0329/23 |
za podanú stravu žiakom 12/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
4 827,00 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0328/23 |
za podanú stravu zamestnancom 12/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 518,00 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0327/23 |
rekonštrukcia osvetlenia v budove ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s.r.o. |
31671713 |
|
9 718,97 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0331/23 |
rekonštrukcia vstupnej časti ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Štefan HARVILA |
37371649 |
|
7 901,20 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0330/23 |
oprava osvetlenia v budove školy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s.r.o. |
31671713 |
|
2 113,89 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0332/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0334/23 |
skartácia dokumentov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. |
36232734 |
|
187,32 € |
29.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
102/23 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás skartáciu dokumentov na 11.12-.2023. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. |
36232734 |
|
0,00 € |
06.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
0333/23 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Michal Prenner |
75565854 |
|
55,10 € |
14.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
105/23 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás rekonštrukciu vstupnej časti školského internátu v sume 7 901,20 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Štefan HARVILA |
37371649 |
|
0,00 € |
15.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
106/23 |
Objednávame si u Vás opravu osvetlenia v budove školy v sume 2 113,89 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s.r.o. |
31671713 |
|
0,00 € |
15.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
0015/23 |
SPIN - za služby RAP za rok 2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
09.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0013/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,30 € |
11.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |