Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
011/23 Objednávame si u Vás: - lepidlo na obklady a dlažbu: 1 ks - 7,60 EUR - dlažba TARTAN 10 (33,3x33,3): 3,99 - 70,19 EUR - Šparovacia hmota: 1 ks - 15,89 EUR, spolu 93,67 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 0,00 € 23.02.2023 24.02.2023 Objednávka
009/23 Objednávame si u Vás: - písomná forma internej časti maturitnej časti z vyučovacieho jazyka - 50 ks - protokol o administrácií testov externej časti a písomnej formy - 10 ks v celkovej sume 22,46 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ŠEVT a.s. 31331131 0,00 € 13.02.2023 24.02.2023 Objednávka
0042/23 teplo 1/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energ.spoloc. 31728812 20 645,89 € 16.02.2023 27.02.2023 Faktúra
0043/23 tlačivá Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ŠEVT a.s. 31331131 22,46 € 27.02.2023 27.02.2023 Faktúra
0038/23 odmena za poskytovanie služieb Virtuálna knižnica za 1/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Komenský, s.r.o 43908977 11,34 € 10.02.2023 27.02.2023 Faktúra
0039/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 9,00 € 10.02.2023 27.02.2023 Faktúra
0040/23 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 124,25 € 09.02.2023 27.02.2023 Faktúra
0041/23 za poskytnuté služby počítačovej siete 1.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete 17055270 150,00 € 14.02.2023 27.02.2023 Faktúra
0001/23 novoročný obed Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 LIGI s.r.o 43978312 850,00 € 03.02.2023 27.02.2023 Faktúra
0046/23 el. energia 1/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 511,09 € 09.02.2023 28.02.2023 Faktúra
0044/23 stavebný materiál - obklad, lepidlo Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 93,67 € 23.02.2023 28.02.2023 Faktúra
0045/23 zabezpečenie VO zateplenie telocvične Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MP Profit PB, s.r.o. 50068849 720,00 € 17.02.2023 28.02.2023 Faktúra
013/23 Objednávame si u Vás: poradač pakový 50mm ekonomik 455 mramor: 15 ks v celkovej sume 29.88 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 0,00 € 23.02.2023 01.03.2023 Objednávka
012/23 Na základe cenníka zo dňa 23.2.2023, platného od 1.3.2023,objednávame si u Vás pranie prádla. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 0,00 € 23.02.2023 01.03.2023 Objednávka
010/23 Objednávame si u Vás čistenie a monitoring potrubia v hodnote cca 80 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE 46534555 0,00 € 25.01.2023 03.03.2023 Objednávka
0048/23 pakový poradač Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 29,88 € 28.02.2023 16.03.2023 Faktúra
0050/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 47,00 € 24.02.2023 16.03.2023 Faktúra
0053/23 ochrana objektu Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 01.03.2023 16.03.2023 Faktúra
0047/23 čistenie a monitoring potrubia Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE 46534555 80,00 € 02.03.2023 16.03.2023 Faktúra
0052/23 za podanú stravu zamestnancom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 1 693,20 € 01.03.2023 16.03.2023 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »