Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
0084/22 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 30,26 € 29.04.2022 06.05.2022 Faktúra
0085/22 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 36,17 € 25.04.2022 06.05.2022 Faktúra
0090/22 sprístupnenie a nastavenie systému zverejňovania zmlúv a synchronizácia s CRZ Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 179,23 € 04.05.2022 12.05.2022 Faktúra
0089/22 prenájom rohoží - doplatok k úhrade 2.5.2022, bolo menej uhradené Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 0,36 € 29.04.2022 12.05.2022 Faktúra
0094/22 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 5,60 € 10.05.2022 19.05.2022 Faktúra
0093/22 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 124,45 € 09.05.2022 19.05.2022 Faktúra
0091/22 poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,77 € 09.05.2022 19.05.2022 Faktúra
0092/22 plavecký kurz pre žiakov SZŠ Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Správa rekreačných a športových zariadení 00520560 300,00 € 09.05.2022 19.05.2022 Faktúra
0096/22 vypracovanie prepočtu nákladov tepla v budove ŠI za r. 2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Varjan Alexander 45495262 250,00 € 17.05.2022 24.05.2022 Faktúra
0095/22 teplo 4/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energ.spoloc. 31728812 2 642,29 € 13.05.2022 24.05.2022 Faktúra
0097/22 za poskytnuté služby SANET 2.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete 17055270 150,00 € 16.05.2022 25.05.2022 Faktúra
0098/22 elektrina 4/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Energie2, a.s. 46113177 1 080,65 € 09.05.2022 28.05.2022 Faktúra
0099/22 odvoz a likvidácia odpadu Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Patrik Fiala F-TRANS 41580664 653,61 € 25.05.2022 31.05.2022 Faktúra
0101/22 oprava potrubia kanalizácie v priestoroch školy Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DUTO MONT s.r.o 36869601 3 396,00 € 26.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0100/22 odborná a poradenská činnosť pri aplikácii zákona č. 343/2015 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM 40291642 100,00 € 25.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0102/22 ubytovanie pre 5 osôb v termíne od 5.6.2022-24.6.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Hotel PARADISE-Oľga Richterová 60312416 1 640,08 € 23.05.2022 03.06.2022 Faktúra
0108/22 vypracovanie vnútorného predpisu Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. 50341286 40,00 € 01.06.2022 09.06.2022 Faktúra
0110/22 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 408,38 € 06.06.2022 09.06.2022 Faktúra
0107/22 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 32,54 € 26.05.2022 09.06.2022 Faktúra
0109/22 ochrana objektu 6/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 01.06.2022 09.06.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »