0084/22 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
30,26 € |
29.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0085/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
36,17 € |
25.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0090/22 |
sprístupnenie a nastavenie systému zverejňovania zmlúv a synchronizácia s CRZ |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
179,23 € |
04.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0089/22 |
prenájom rohoží - doplatok k úhrade 2.5.2022, bolo menej uhradené |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
0,36 € |
29.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0094/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
5,60 € |
10.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0093/22 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
124,45 € |
09.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0091/22 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,77 € |
09.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0092/22 |
plavecký kurz pre žiakov SZŠ |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Správa rekreačných a športových zariadení |
00520560 |
|
300,00 € |
09.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0096/22 |
vypracovanie prepočtu nákladov tepla v budove ŠI za r. 2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Varjan Alexander |
45495262 |
|
250,00 € |
17.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0095/22 |
teplo 4/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
2 642,29 € |
13.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0097/22 |
za poskytnuté služby SANET 2.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0098/22 |
elektrina 4/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 080,65 € |
09.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0099/22 |
odvoz a likvidácia odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Patrik Fiala F-TRANS |
41580664 |
|
653,61 € |
25.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0101/22 |
oprava potrubia kanalizácie v priestoroch školy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DUTO MONT s.r.o |
36869601 |
|
3 396,00 € |
26.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0100/22 |
odborná a poradenská činnosť pri aplikácii zákona č. 343/2015 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
100,00 € |
25.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0102/22 |
ubytovanie pre 5 osôb v termíne od 5.6.2022-24.6.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Hotel PARADISE-Oľga Richterová |
60312416 |
|
1 640,08 € |
23.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0108/22 |
vypracovanie vnútorného predpisu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
40,00 € |
01.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0110/22 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
408,38 € |
06.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0107/22 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
32,54 € |
26.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0109/22 |
ochrana objektu 6/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |