0128/22 |
respirátory FFP2 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
5 006,50 € |
23.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0134/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
42,00 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0133/22 |
ochrana objektu 7/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0129/22 |
stol pod PC 15 ks, stoličky 15 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠKOLEX, spol. s.r.o. |
31396763 |
|
2 991,60 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0132/22 |
predplatné online 12 čísel časopisu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo |
35730129 |
|
106,21 € |
11.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0131/22 |
za podanú stravu žiakov 6/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
3 813,20 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0130/22 |
za podanú stravu zamestnancov 6/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 611,00 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0137/22 |
servis výťahov 2.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
90,33 € |
29.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0136/22 |
vodné, stočné 2.Q. 2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
2 345,05 € |
27.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0135/22 |
vodné, stočné 1.polrok 2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
943,85 € |
27.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0138/22 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 2.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0140/22 |
mesačný poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
31,44 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0144/22 |
on-line seminár |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
50,00 € |
11.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0141/22 |
za služby servisné práce za 3.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0143/22 |
systémová podpora MAGMA za 2.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0001/22 |
nákup motorového vozidla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. |
36455385 |
|
17 984,00 € |
29.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0142/22 |
odmena za spracovanie žiadosti o dotáciu z Enviro. fondu - zateplenie telocvične |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
1 080,00 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0002/22 |
plavba loďou po rieke Bodrog - koncoročný výlet |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
LUMIX TRADE spol. s.r.o. |
31686796 |
|
1 440,00 € |
04.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0146/22 |
nové verzie MAGMA za 3.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0145/22 |
inštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
46,45 € |
15.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |