Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
0004/21 služby technika BOZP a PO za 4.Q.2020 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Peter Huray 43636373 165,00 € 11.01.2021 21.01.2021 Faktúra
0010/21 elektrina 12/2020 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Vs. elektrárne 36211222 917,88 € 11.01.2021 21.01.2021 Faktúra
0003/21 servis výťahu za 4.Q.2020 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VÝŤAHY - Peter Slávik 47361808 67,33 € 12.01.2021 20.01.2021 Faktúra
0006/21 ochrana objektu 1/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 04.01.2021 20.01.2021 Faktúra
0011/21 servisné práce 1.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 15.01.2021 23.01.2021 Faktúra
0012/21 teplo 12/2020 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energ.spoloc. 31728812 3 305,89 € 14.01.2021 23.01.2021 Faktúra
0015/21 MAGMA 1.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 14.01.2021 27.01.2021 Faktúra
0014/21 za služby -1.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 195,84 € 15.01.2021 27.01.2021 Faktúra
0019/21 členské 2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 25,00 € 15.02.2021 03.02.2021 Faktúra
0020/21 členské 2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asociácia SZŠ 35508086 200,00 € 19.01.2021 03.02.2021 Faktúra
0013/21 tablet + inštalačný materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alza.cz 27082440 233,08 € 20.01.2021 03.02.2021 Faktúra
0022/21 vypracovanie súhrnných správ za 4.Q.2020 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM 40291642 300,00 € 28.01.2021 08.02.2021 Faktúra
0024/21 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 32,62 € 04.02.2021 08.02.2021 Faktúra
0021/21 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 42,90 € 26.01.2021 08.02.2021 Faktúra
0025/21 ochrana objektu 2/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 02.02.2021 08.02.2021 Faktúra
0023/21 členský poplatok na r. 2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete 17055270 33,00 € 04.02.2021 08.02.2021 Faktúra
0027/21 jadálne kupóny Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 403,22 € 21.01.2021 10.02.2021 Faktúra
0028/21 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 27,86 € 04.02.2021 11.02.2021 Faktúra
0029/21 geometrický plán - zameranie terasy Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Jozef Nazad 34571167 247,00 € 05.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0032/21 poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 33,90 € 08.02.2021 16.02.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »