Faktúra č. 0013/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
  • IČO: 00606740
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0013/21
  • Popis fakturovaného plnenia: tablet + inštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 20.01.2021
  • Celková hodnota: 233,08 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.02.2021
  • Poznámka:
Tlačiť