Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0092/21 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 42,00 € 26.04.2021 11.05.2021 Faktúra
0093/21 ochrana objektu Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 03.05.2021 11.05.2021 Faktúra
0100/21 teplo 4/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energ.spoloc. 31728812 2 051,58 € 14.05.2021 21.05.2021 Faktúra
0099/21 za poskytnuté služby SANET 2.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete 17055270 150,00 € 14.05.2021 21.05.2021 Faktúra
0101/21 elektrina 4/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Energie2, a.s. 46113177 721,08 € 05.05.2021 21.05.2021 Faktúra
0097/21 poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 32,36 € 06.05.2021 21.05.2021 Faktúra
0098/21 mesačný poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 8,00 € 07.05.2021 21.05.2021 Faktúra
0102/21 tlačiva bianco Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ŠEVT a.s. 31331131 56,59 € 26.05.2021 31.05.2021 Faktúra
031/21 Objednávame si u Vás online školenia ekonomického informačného systému iSpin, ktoré sa uskutočnia v mesiaci jún 2021: 1. Modul majetok 2. moduly účtovníctvo, banka, logistika, pokladňa Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 0,00 € 03.06.2021 03.06.2021 Objednávka
0103/21 rozúčtovanie tepla a TÚV za rok 2020 pre budovu ŠI. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Energobyt s.r.o. 31680321 250,00 € 25.05.2021 03.06.2021 Faktúra
030/21 Objednávame si u Vás List bianco s vodotlačou v počte 200 ks. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ŠEVT a.s. 31331131 0,00 € 20.05.2021 03.06.2021 Objednávka
0106/21 účastnícky poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. 50341286 90,00 € 02.06.2021 07.06.2021 Faktúra
0105/21 za podanú stravu žiakov 5/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 2 202,90 € 02.06.2021 07.06.2021 Faktúra
0104/21 za podanú stravu zamestnancov 5/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 884,00 € 02.06.2021 07.06.2021 Faktúra
032/21 Objednávame si u Vás: katrin utierky biele 150 ks toaletný papier TENTO 4 balenia domestos WC gél 1 balenie v celkovej sume 164,71 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 0,00 € 25.05.2021 07.06.2021 Objednávka
0109/21 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 29,62 € 27.05.2021 08.06.2021 Faktúra
0108/21 hygienický a čistiaci materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 164,71 € 26.05.2021 08.06.2021 Faktúra
0107/21 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 42,00 € 24.05.2021 08.06.2021 Faktúra
033/21 Objednávame si u Vás kancelársky materiál podľa prílohy: mapa odkladacia: 150 ks papier xerox: 3 bal obálka doručenka: 1000 ks spony 32 mm:20 ks zvýrazňovač zelený: 5 ks žltý: 5 ks oranžový: 5ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 APL plus, s.r.o. 36492604 0,00 € 25.05.2021 15.06.2021 Objednávka
0114/21 mesačný poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 4,00 € 09.06.2021 16.06.2021 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »