Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0077/21 revízia hasiacich prístrojov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Požiarny servis - Humenné, s.r.o. 36483923 277,20 € 13.04.2021 19.04.2021 Faktúra
0083/21 1 ks stôl so stoličkou Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 90,00 € 12.04.2021 20.04.2021 Faktúra
0082/21 poistná udalosť - ošetrovateľské centrum - oprava vodovodného potrubia v OC Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VAM-Stav HN spol. s.r.o. 36723550 437,52 € 12.04.2021 20.04.2021 Faktúra
029/21 Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás Respirátory FFP2 certifikované v počte 6 000ks v celkovej sume 5 005 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 0,00 € 15.04.2021 20.04.2021 Objednávka
028/21 Objednávame si v Vás rozúčtovanie tepla a TÚV za rok 2020 v budove Školského internátu. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Energobyt s.r.o. 31680321 0,00 € 15.04.2021 20.04.2021 Objednávka
0080/21 oprava náraďovne pri telocvični Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 3 531,48 € 14.04.2021 20.04.2021 Faktúra
0079/21 oprava strechy Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 712,80 € 14.04.2021 20.04.2021 Faktúra
0081/21 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 38,09 € 08.04.2021 20.04.2021 Faktúra
0084/21 servisné práce 2.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 14.04.2021 21.04.2021 Faktúra
0085/21 dezinfekčné prípravky, utierky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 149,23 € 13.04.2021 21.04.2021 Faktúra
0086/21 servis výťahu 2.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 195,84 € 15.04.2021 23.04.2021 Faktúra
0087/21 MAGMA 2.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 19.04.2021 27.04.2021 Faktúra
0089/21 respirátory FFP2 certifikované v počte 6000 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 5 005,20 € 19.04.2021 27.04.2021 Faktúra
0088/21 spotreba elektriny 3/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Energie2, a.s. 46113177 732,38 € 07.04.2021 27.04.2021 Faktúra
0090/21 teplo 3/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energ.spoloc. 31728812 4 083,29 € 19.04.2021 28.04.2021 Faktúra
0091/21 zverejnenie súhrnných správ za 1.Q.2021 a poradenská činnosť Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM 40291642 75,00 € 21.04.2021 29.04.2021 Faktúra
0003/21 vyrovnanie rozpočtu stavby v zmysle ZoD (ťarchopis k FA 10200064) Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 R.J.R., s.r.o. 31681964 0,58 € 29.03.2021 07.05.2021 Faktúra
0096/21 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 29,62 € 29.04.2021 11.05.2021 Faktúra
0095/21 za podanú stravu zamestnancov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 748,00 € 04.05.2021 11.05.2021 Faktúra
0094/21 za podanú stravu žiakov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 865,50 € 04.05.2021 11.05.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »