0046/21 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
53,08 € |
25.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
017/21 |
Objednávame si u Vás pranie prádla. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
0,00 € |
26.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
0056/21 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
4,00 € |
11.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0055/21 |
hygienický a čistiaci materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
268,45 € |
11.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0051/21 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
114,86 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
019/21 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
0,00 € |
10.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
0054/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
33,24 € |
09.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0052/21 |
účastnícky poplatok Webinár |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
22,00 € |
10.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0053/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
29,62 € |
05.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
018/21 |
Objednávame si u Vás hygienický materiál. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
0,00 € |
02.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
0058/21 |
teplo 2/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
5 975,44 € |
17.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0057/21 |
elektrina 2/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
612,91 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0061/21 |
kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
219,87 € |
15.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0062/21 |
germicídny žiarič Prolux |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
477,00 € |
30.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
021/21 |
Objednávame si u Vás Germicídny žiarič PROLUX G® mobilný, Kód skupiny:P1501, Cena s DPH 477,00 €. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
0,00 € |
24.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
022/21 |
Objednávame si u Vás respirátor FF2, bez výdychu, ventilu, biely v počte 360 ks za 0,58 centov/ks. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
0,00 € |
26.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
0060/21 |
poistné 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
600,95 € |
24.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0059/21 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
144,00 € |
24.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
020/21 |
Objednávame si u Vás darčekové kupóny v nominálnej hodnote:
5 EUR - 3 ks
10 EUR - 10 ks
30 EUR - 32 ks.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
0,00 € |
19.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
023/21 |
Objednávame si u Vás zverejnenie súhrnných správ a odbornú a poradenskú činnosť pri aplikácií zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov za 1.Q.2021. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
0,00 € |
07.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |