0116/21 |
nájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
200,30 € |
14.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0118/21 |
odborná stáž od 7.6.2021 do 25.6.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Fakultní nemocnice Bulovka |
00064211 |
|
357,37 € |
03.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0119/21 |
teplo 5/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
1 970,61 € |
14.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
034/21 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás opravu prechodovej časti medzi školou a telocvičňou v sume 4 934,88 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
0,00 € |
21.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Objednávka |
0120/21 |
ubytovanie pre 5 osôb od 6.6.2021 do 26.6.2021 ERASMUS |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ADEBA s.r.o. |
24142638 |
|
1 980,00 € |
25.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0121/21 |
poistné za 1.7.2021 do 30.9.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
600,95 € |
08.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0123/21 |
servis výťahu za 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
73,83 € |
18.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0122/21 |
odvoz odpadu za 1.4.2021 do 30.6.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
178,20 € |
17.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0124/21 |
elektrina 5/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
733,84 € |
04.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
036/21 |
Objednávame si u Vás montáž žľabov na dažďové odvodnenie terasy na 1. poschodí školského internátu. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
IMPAKT, spol. s.r.o. |
36446653 |
|
0,00 € |
01.07.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
035/21 |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na deň 30.6.2020 podľa cenovej ponuky na trase Humenné - Veľká Bara - Chateau GRAND BARI a späť.
Odchod autobusu o 9.30 hod. - SZŠ Lipová 32, Humenné a späť o 16.00 hod.. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SAD a.s. |
36477508 |
|
0,00 € |
21.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
037/21 |
Objednávame si u Vás slávnostný obed k ukončeniu školského roka2020/2021 pre 30 osôb s celkovej sume 1 600 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Chateau GRAND BARI s.r.o. |
36579581 |
|
0,00 € |
29.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
038/21 |
Objednávame si u Vás zverejnenie súhrnných správ a odbornú a poradenskú činnosť pri aplikácií zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov za 2.Q.2021. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
0,00 € |
01.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
040/21 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás vyčistenie konštrukcie auly pomocou horolezeckej techniky a vyčistenie vonkajších okien pomocou plošiny v sume 1 250 EUR bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Jama-Trans Chalachan Mare |
40122344 |
|
0,00 € |
16.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Objednávka |
041/21 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás tepovanie kobercov cca 140 m2 v hodnote 420 EUR bez DPH. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KA-LUX |
36481611 |
|
0,00 € |
16.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Objednávka |
039/21 |
Objednávame si u Vás Compatible toner cartridge Camea HP CF 283 A v počte 10 ks. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA computer systems |
36468924 |
|
0,00 € |
28.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Objednávka |
0127/21 |
tonery 10ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA computer systems |
36468924 |
|
85,50 € |
01.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0133/21 |
za podanú stravu žiakov za 6/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 790,10 € |
01.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0132/21 |
za podanú stravu zamestnancov za 6/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
940,00 € |
01.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0131/21 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
42,00 € |
28.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |