Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
087/21 Objednávame si u Vás: bluzón výstrih farebný - 16 ks: 440 EUR logo výšivka - 15 ks: 90 EUR spolu v sume 530 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MK DENT plus s.r.o. 45578427 0,00 € 08.11.2021 13.12.2021 Objednávka
0252/21 kancelársky materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 APL plus, s.r.o. 36492604 154,26 € 29.11.2021 08.12.2021 Faktúra
0253/21 odborná prehliadka a odborná skúška elektrospotrebičov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Ján Struňák 44014571 995,00 € 02.12.2021 08.12.2021 Faktúra
0251/21 oprava fasády po poškodení vtáctvom pomocou plošiny Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Jama-Trans Chalachan Mare 40122344 270,00 € 01.12.2021 08.12.2021 Faktúra
085/21 Objednávame si u Vás opravu kanalizačného potrubia v šatni žiakov SZŠ v nemocnici v sume cca 1 320 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 0,00 € 01.12.2021 08.12.2021 Objednávka
0245/21 volejbalová, basketbalová sieť, pomôcky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Simplysport.sk, Biznis inn print, s.r.o. 47050039 157,14 € 29.11.2021 07.12.2021 Faktúra
0246/21 elektroinštalačný materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 FOCUS-computer s.r.o. 36188778 190,64 € 26.11.2021 07.12.2021 Faktúra
0249/21 hygienický materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 107,89 € 30.11.2021 07.12.2021 Faktúra
0248/21 za podanú stravu žiakov ubytovaných na ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 4 116,00 € 01.12.2021 07.12.2021 Faktúra
0247/21 za podanú stravu zamestnancov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 1 040,00 € 01.12.2021 07.12.2021 Faktúra
0244/21 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 42,00 € 01.12.2021 07.12.2021 Faktúra
0250/21 ochrana objektu 12/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 01.12.2021 07.12.2021 Faktúra
084/21 Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál -zásuvka v panelu, kábel HDMI, prepájací kábel v celkovej sume 190,64 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 FOCUS-computer s.r.o. 36188778 0,00 € 24.11.2021 07.12.2021 Objednávka
0243/21 tlačivá Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ŠEVT a.s. 31331131 147,49 € 02.12.2021 07.12.2021 Faktúra
083/21 Objednávame si u Vás: - 1-zásuvka na povrch JUNIOR biely 2ks - kábel 20m - krabica rozvodová - vypínač na povrch v sume 35 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ElektroAntoš s. r. o. 52447278 0,00 € 29.11.2021 03.12.2021 Objednávka
082/21 Objednávame si u Vás: Euroobal lesklý: 5 bal obálka A4 kartón: 20 ks lep. tyč herkules: 5 ks obálka C5: 1 000 ks papier Xerox A4: 30 bal popis. čierny 2mm: 10 ka popis. modrý 2mm: 10 ks v celkovej sume 154,26 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 APL plus, s.r.o. 36492604 0,00 € 24.11.2021 03.12.2021 Objednávka
0006/21 projektová dokumentácia - zateplenie telocvične Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing.Arch. Róbert Lajčiak - autor. architekt 35459085 5 940,00 € 22.11.2021 01.12.2021 Faktúra
0242/21 účastnícky poplatok on-line seminár Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 15,00 € 24.11.2021 01.12.2021 Faktúra
0241/21 správny poplatok - stavebné konanie - zateplenie telocvične Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Mestský úrad 00323021 200,00 € 22.11.2021 01.12.2021 Faktúra
0240/21 elektrina 10/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Energie2, a.s. 46113177 855,92 € 05.11.2021 01.12.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »