Faktúra č. 0252/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
  • IČO: 00606740
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0252/21
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 29.11.2021
  • Celková hodnota: 154,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 082/21
  • Dátum zverejnenia: 08.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
082/21 Objednávame si u Vás: Euroobal lesklý: 5 bal obálka A4 kartón: 20 ks lep. tyč herkules: 5 ks obálka C5: 1 000 ks papier Xerox A4: 30 bal popis. čierny 2mm: 10 ka popis. modrý 2mm: 10 ks v celkovej sume 154,26 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 APL plus, s.r.o. 36492604 0,00 € 24.11.2021 03.12.2021 Objednávka
Tlačiť