Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0141/22 za služby servisné práce za 3.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.07.2022 20.07.2022 Faktúra
0143/22 systémová podpora MAGMA za 2.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 AutoCont s.r.o. 36396222 135,29 € 11.07.2022 20.07.2022 Faktúra
0001/22 nákup motorového vozidla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. 36455385 17 984,00 € 29.06.2022 20.07.2022 Faktúra
0142/22 odmena za spracovanie žiadosti o dotáciu z Enviro. fondu - zateplenie telocvične Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MP Profit PB, s.r.o. 50068849 1 080,00 € 08.07.2022 20.07.2022 Faktúra
0002/22 plavba loďou po rieke Bodrog - koncoročný výlet Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 LUMIX TRADE spol. s.r.o. 31686796 1 440,00 € 04.07.2022 20.07.2022 Faktúra
035/22 Objednávame si u Vás on-line seminár - Stručný prehľad najvýznamnejších zmien v školských zákonoch, ktorý sa uskutoční 14.9.2022. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. 50341286 0,00 € 01.07.2022 20.07.2022 Objednávka
0146/22 nové verzie MAGMA za 3.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 AutoCont s.r.o. 36396222 25,49 € 11.07.2022 02.08.2022 Faktúra
0145/22 inštalačný materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 FOCUS-computer s.r.o. 36188778 46,45 € 15.07.2022 02.08.2022 Faktúra
0139/22 služby technika PO a BOZP za 2.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Peter Huray 43636373 165,00 € 11.07.2022 02.08.2022 Faktúra
0147/22 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 209,11 € 12.07.2022 02.08.2022 Faktúra
037/22 Objednávame si u Vás: kábel PrémiumCord 3,5mm - 1,5m kábel audio Gembird 3,5mm - 1,2m webová kamera - 1ks v celkovej hodnote 46,45 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 FOCUS-computer s.r.o. 36188778 0,00 € 07.07.2022 02.08.2022 Objednávka
036/22 Objednávame si u Vás: TENTO toaletný papier: 6 bal - 0,30 eur/ks KATRIN utierky 2vrstvové: 3 bal - 1,14 eur/ks CIF biely: 20 ks - 0,95 eur/ks CIF citrus: 20 ks - 0,95 eur/ks JAR zelené jablko: 21 ks - 1,13 eur/ks FIXINELA 500ml: 10 ks - 2,99 eur/ks CILLIT Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 0,00 € 04.07.2022 02.08.2022 Objednávka
0151/22 kancelársky a hygienický materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 893,90 € 19.07.2022 03.08.2022 Faktúra
0152/22 elektrina 6/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Energie2, a.s. 46113177 1 131,31 € 11.07.2022 03.08.2022 Faktúra
0150/22 teplo 6/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energ.spoloc. 31728812 1 588,22 € 14.07.2022 03.08.2022 Faktúra
0149/22 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 157,72 € 15.07.2022 03.08.2022 Faktúra
0148/22 servis výťahu 3.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 205,63 € 15.07.2022 03.08.2022 Faktúra
0003/22 koncoročný výlet - preprava osôb - Streda nad Bodrogom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SAD a.s. 36477508 430,00 € 12.07.2022 03.08.2022 Faktúra
0154/22 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 9,10 € 01.08.2022 12.08.2022 Faktúra
0153/22 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 47,00 € 01.08.2022 12.08.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »