0125/22 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
32,54 € |
22.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0123/22 |
elektrina 5/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 110,68 € |
10.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0127/22 |
obstaranie IKT vybavenia pre SZŠ - projekt IROP |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
|
161 643,74 € |
20.05.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
033/22 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. 29/2/2022 a dodatku č.1 objednávame si u Vás osobné motorové vozidlo model KJ72RX ARONA STYLE FAMILY 1.0 TSI 81kW/110k, 6st.prevodovka s príslušenstvom a zimné pneumatiky MATADOR s oceľovými diskami v celkovej sume 17 984 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. |
36455385 |
|
0,00 € |
29.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
030/22 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás Strešné rolety MIST II - klasické látky pre okná 114 x 140 v počte 8 ks, farba B0830 tehlová v celkovej sume 428,32 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Web Shops sk, s. r. o. |
47829583 |
|
0,00 € |
07.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
0128/22 |
respirátory FFP2 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
5 006,50 € |
23.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0134/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
42,00 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0133/22 |
ochrana objektu 7/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0129/22 |
stol pod PC 15 ks, stoličky 15 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠKOLEX, spol. s.r.o. |
31396763 |
|
2 991,60 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0132/22 |
predplatné online 12 čísel časopisu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo |
35730129 |
|
106,21 € |
11.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0131/22 |
za podanú stravu žiakov 6/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
3 813,20 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0130/22 |
za podanú stravu zamestnancov 6/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 611,00 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0137/22 |
servis výťahov 2.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
90,33 € |
29.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0136/22 |
vodné, stočné 2.Q. 2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
2 345,05 € |
27.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0135/22 |
vodné, stočné 1.polrok 2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
943,85 € |
27.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0138/22 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 2.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
034/22 |
Objednávame si u Vás Plavbu loďou po rieke Bodrog dňa 06.07.2022 - 07.07.2022 v celkovej sume 1 440 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
LUMIX TRADE spol. s.r.o. |
31686796 |
|
0,00 € |
27.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
032/22 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás respirátory FF2:
8 500 ks za 0,589 EUR s DPH za ks, v celkovej hodnote 5 006,50 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
0,00 € |
23.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
0140/22 |
mesačný poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
31,44 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0144/22 |
on-line seminár |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
50,00 € |
11.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |