0256/21 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 4.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
06.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
086/21 |
Objednávame si u Vás občerstvenie na posedenie konané dňa 6.12.2021 v sume 497 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Marcel Soták |
53087836 |
|
0,00 € |
01.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
087/21 |
Objednávame si u Vás:
bluzón výstrih farebný - 16 ks: 440 EUR
logo výšivka - 15 ks: 90 EUR
spolu v sume 530 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
0,00 € |
08.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
0262/21 |
nájom kopírky od 1.12.2021 do 28.2.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
356,22 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0263/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
29,62 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0264/21 |
hygienický a dezinfekčný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
163,42 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0261/21 |
odb. prehliadka a skúška EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
234,00 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
089/21 |
Objednávame si u Vás vypracovanie interných predpisov:
Organizačný poriadok, Pracovný poriadok
a ďalšie interné predpisy po dohode. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
0,00 € |
14.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
0268/21 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,42 € |
09.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0269/21 |
teplo 11/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
3 931,13 € |
13.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0267/21 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
4,00 € |
13.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
090/21 |
Objednávame si u Vás bielu magnetickú tabuľu MNG 1500x1000 mm v sume 147,60 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
10.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
088/21 |
Objednávame si u Vás:
mydlo biele na podlahy: 3 ks
fixinela: 21 ks
dezinfekčný prípravok: 12 ks
antibakteriálne mydlo tekuté: 3 ks
indulona: 20 ks
handra tkaná: 15 ks
špongia: 3 ks
navlek plátno: 4 ks
rukavice: 4 ks
v celkovej sume 163,42 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
0,00 € |
01.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
0270/21 |
magnetická tabuľa |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
147,60 € |
15.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0271/21 |
poistné 01.01.2022-31.03.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
600,96 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0272/21 |
systémová podpora MAGMA od 1.10. -31.12.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
091/21 |
Objednávame si u Vás:
lavica ESO UNO -pevná, šedá 12 ks: 72 EUR/ks
Stolička ESO pevná, šedá 12 ks: 54 EUR/ks
lavica ESO DUO -pevná, modrá 10 ks: 84 EUR/ks
Stolička ESO pevná, modrá 20 ks: 54 EUR/ks
učiteľská stolička ESO, pevná šedá 1 ks: 72EUR/ks
v celk |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
0,00 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
0018/21 |
vypracovanie súťažných podkladov: VO - zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
450,00 € |
19.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0016/21 |
poskytnutie služieb - virtuálna knižnica na rok 2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
109,56 € |
18.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0017/21 |
za služby RAP na r. 2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
15.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |