Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0305/23 za poskytovanie služieb balíček zborovňa 1-12/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Komenský, s.r.o 43908977 136,08 € 04.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0076/23 systémová podpora MAGMA 1.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 AutoCont s.r.o. 36396222 135,29 € 31.03.2023 17.04.2023 Faktúra
0152/23 systémová podpora MAGMA 2.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 AutoCont s.r.o. 36396222 135,29 € 06.07.2023 21.07.2023 Faktúra
0231/23 systémová podpora MAGMA 3.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 AutoCont s.r.o. 36396222 135,29 € 02.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0319/23 systémová podpora MAGMA 4.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 AutoCont s.r.o. 36396222 135,29 € 14.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0105/23 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 135,27 € 04.05.2023 15.05.2023 Faktúra
0278/23 elektroinštalačný materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 hascon s.r.o. 46751424 132,67 € 16.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0311/23 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ s.r.o. 36483745 131,31 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0270/23 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ s.r.o. 36483745 129,60 € 09.11.2023 14.11.2023 Faktúra
0060/23 Prídavný teplotný senzor pre Shelly Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 hascon s.r.o. 46751424 129,42 € 16.03.2023 22.03.2023 Faktúra
0072/23 zviazanie pedagogickej dokumentácie Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Prophoto s.r.o. 45899223 128,00 € 24.03.2023 31.03.2023 Faktúra
0088/23 servis výťahu 1.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VÝŤAHY - Peter Slávik 47361808 126,90 € 17.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0127/23 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 125,06 € 09.06.2023 19.06.2023 Faktúra
0102/23 oprava kosačky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 JARKOP s.r.o. 52087182 125,00 € 27.04.2023 09.05.2023 Faktúra
0040/23 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 124,25 € 09.02.2023 27.02.2023 Faktúra
0268/23 rollap Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 120,00 € 06.11.2023 14.11.2023 Faktúra
0080/23 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 118,67 € 12.04.2023 17.04.2023 Faktúra
0201/23 odvoz a prevoz neupotrebiteľného hmotného majetku Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Patrik Fiala F-TRANS 41580664 114,00 € 06.09.2023 12.09.2023 Faktúra
0150/23 servis výťahu 2.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VÝŤAHY - Peter Slávik 47361808 112,90 € 30.06.2023 10.07.2023 Faktúra
0187/23 tonery 10 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 112,90 € 17.08.2023 28.08.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »