0314/23 |
odborná prehliadka a odborná skúška EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
234,00 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0308/23 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
232,21 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0089/23 |
servis výťahu 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
231,95 € |
17.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0171/23 |
servis výťahu 3.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
231,95 € |
20.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0252/23 |
servis výťahu 1.10-31.12/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
231,95 € |
17.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0067/23 |
eGovernment modul pre školy do 300 žiakov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ASC Applied Software Concultants, s.r.o. |
31361161 |
|
228,00 € |
22.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0281/23 |
chladnička |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
209,99 € |
22.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0017/23 |
servis výťahu 1.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
205,63 € |
16.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0126/23 |
predplatné online účt. vo verejnej správe |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
09.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0027/23 |
členský poplatok na r. 2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asociácia SZŠ |
35508086 |
|
200,00 € |
16.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0064/23 |
vypracovanie vnútorných predpisov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
200,00 € |
22.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0138/23 |
obrusovina transparentná |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. |
36373991 |
|
189,98 € |
22.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0256/23 |
gelové perá 150 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
National Pen |
97264440 |
|
189,59 € |
26.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0262/23 |
tlačivá s vodotlačou, potlačou |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
187,80 € |
07.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0334/23 |
skartácia dokumentov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. |
36232734 |
|
187,32 € |
29.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0280/23 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
181,40 € |
22.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0139/23 |
revízna skúška výťahu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
180,00 € |
14.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0284/23 |
on-line kniha Účtovné súvzťažnosti od 8.12.2023 do 7.12.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo |
35730129 |
|
179,94 € |
28.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0125/23 |
predpatné online účt. vo verejnej správe |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo |
35730129 |
|
174,36 € |
12.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0004/23 |
za služby technika BOZP a PO 4.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
04.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |