Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0180/23 menovky k dverám Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 RESULT reklamná agentúra s.r.o. 36189740 576,00 € 07.08.2023 16.08.2023 Faktúra
0018/23 aSc agenda pre rok 2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ASC Applied Software Concultants, s.r.o. 31361161 559,00 € 13.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0117/23 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 555,83 € 31.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0207/23 vývoz odpadu 3.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Technické služby 00186155 487,08 € 14.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0226/23 knihy Fyzika 33 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Škola.sk, s. r. o. 50293893 485,16 € 02.10.2023 09.10.2023 Faktúra
0243/23 ochranné pracovné odevy a obuv upratovačky, školník Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Wintex s.r.o. 31700438 461,05 € 10.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0021/23 knihy anatómia a fyziologia 40 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Vydavateľstvo Osveta s.r.o 31604676 406,00 € 19.01.2023 02.02.2023 Faktúra
0167/23 odvlhovač Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 NAY a.s. 35739487 399,99 € 13.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0019/23 servisné práce za 1.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 13.01.2023 02.02.2023 Faktúra
0086/23 za vykonanú službu servisné práce za 2.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 04.04.2023 17.04.2023 Faktúra
0169/23 servisné práce SPIN za 3.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 11.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0237/23 servisné práce SPIN za 4.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 05.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0285/23 odborná prehliadka a odborná skúška prenosných spotrebičov na škole a NsP. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Ján Struňák 44014571 380,00 € 20.11.2023 04.12.2023 Faktúra
0254/23 kancelársky a hygienický materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod 36466778 376,86 € 24.10.2023 03.11.2023 Faktúra
0131/23 učebnice pre SŠ Literatúra Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orbis Pictus Intropolitana 17323266 375,00 € 12.06.2023 19.06.2023 Faktúra
0037/23 prenájom kopírky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 370,62 € 07.02.2023 18.02.2023 Faktúra
0106/23 prenájom kopírky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 370,62 € 05.05.2023 15.05.2023 Faktúra
0179/23 prenájom kopírky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 370,62 € 03.08.2023 16.08.2023 Faktúra
0267/23 prenájom kopírky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 370,62 € 03.11.2023 14.11.2023 Faktúra
0007/23 obed pre 34 osôb školský výlet Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 COMPOSTELA s. r. o. 47755661 368,00 € 06.07.2023 02.08.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »