0180/23 |
menovky k dverám |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
RESULT reklamná agentúra s.r.o. |
36189740 |
|
576,00 € |
07.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0018/23 |
aSc agenda pre rok 2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ASC Applied Software Concultants, s.r.o. |
31361161 |
|
559,00 € |
13.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0117/23 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
555,83 € |
31.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0207/23 |
vývoz odpadu 3.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
487,08 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0226/23 |
knihy Fyzika 33 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
485,16 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0243/23 |
ochranné pracovné odevy a obuv upratovačky, školník |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
461,05 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0021/23 |
knihy anatómia a fyziologia 40 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Vydavateľstvo Osveta s.r.o |
31604676 |
|
406,00 € |
19.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0167/23 |
odvlhovač |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
399,99 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0019/23 |
servisné práce za 1.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0086/23 |
za vykonanú službu servisné práce za 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0169/23 |
servisné práce SPIN za 3.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0237/23 |
servisné práce SPIN za 4.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0285/23 |
odborná prehliadka a odborná skúška prenosných spotrebičov na škole a NsP. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
380,00 € |
20.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0254/23 |
kancelársky a hygienický materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
376,86 € |
24.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0131/23 |
učebnice pre SŠ Literatúra |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orbis Pictus Intropolitana |
17323266 |
|
375,00 € |
12.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0037/23 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
370,62 € |
07.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0106/23 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
370,62 € |
05.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0179/23 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
370,62 € |
03.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0267/23 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
370,62 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0007/23 |
obed pre 34 osôb školský výlet |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
368,00 € |
06.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |