0141/22 |
za služby servisné práce za 3.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0209/22 |
servisné práce za 4.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0122/22 |
vývoz odpadu za 2.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
386,10 € |
16.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0002/22 |
nájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
382,46 € |
04.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0059/22 |
hygienický materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
381,32 € |
15.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0222/22 |
kancelársky a hygienický materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
373,94 € |
19.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0248/22 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
370,62 € |
21.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0218/22 |
obrusy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
PRAKTIK TEXTIL s.r.o. |
44491191 |
|
363,66 € |
13.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0196/22 |
ubytovanie plavecký kurz od 26.9.do 29.9.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ADAMS - HOTEL ŠOMKA, s.r.o. |
36511595 |
|
363,00 € |
03.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0057/22 |
odvoz odpadu 1.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
356,40 € |
17.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0245/22 |
vývoz odpadu od 1.10. -31.12.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
356,40 € |
16.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0053/22 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
356,22 € |
09.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0113/22 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
356,22 € |
07.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0183/22 |
prenájom kopírky 1.9. - 30.11.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
356,22 € |
20.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0272/22 |
prenájom kopírky 1.12.2022 - 28.02.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
356,22 € |
09.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0219/22 |
učebnice SJ pre SŠ 4.roč. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orbis Pictus Intropolitana |
17323266 |
|
351,00 € |
14.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0004/22 |
utierka DEKOR 3ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
PRAKTIK TEXTIL s.r.o. |
44491191 |
|
351,00 € |
13.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0126/22 |
odborná a poradenská činnosť pri aplikácií zákona č. 50/1976 - stavebný zákon |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
350,00 € |
23.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0179/22 |
odborná a poradenská činnosť pri aplikácii zákona 343/2015 Z.z. o VO |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
350,00 € |
16.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0069/22 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
344,68 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |