Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0117/22 teplo 5/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energ.spoloc. 31728812 1 776,85 € 10.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0195/22 za podanú stravu pre zamestnancov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 1 710,00 € 03.10.2022 06.10.2022 Faktúra
0106/22 za podanú stravu zamestnancom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 1 692,00 € 01.06.2022 09.06.2022 Faktúra
0102/22 ubytovanie pre 5 osôb v termíne od 5.6.2022-24.6.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Hotel PARADISE-Oľga Richterová 60312416 1 640,08 € 23.05.2022 03.06.2022 Faktúra
0231/22 za podané obedy zamestnancov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 1 635,00 € 02.11.2022 05.11.2022 Faktúra
0130/22 za podanú stravu zamestnancov 6/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 1 611,00 € 30.06.2022 13.07.2022 Faktúra
0150/22 teplo 6/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energ.spoloc. 31728812 1 588,22 € 14.07.2022 03.08.2022 Faktúra
0217/22 teplo 9/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energ.spoloc. 31728812 1 543,98 € 13.10.2022 22.10.2022 Faktúra
0180/22 teplo 8/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energ.spoloc. 31728812 1 523,74 € 13.09.2022 28.09.2022 Faktúra
0159/22 teplo 7/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energ.spoloc. 31728812 1 504,98 € 11.08.2022 20.08.2022 Faktúra
0073/22 za podanú stravu zamestnancom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 1 452,00 € 01.04.2022 20.04.2022 Faktúra
0002/22 plavba loďou po rieke Bodrog - koncoročný výlet Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 LUMIX TRADE spol. s.r.o. 31686796 1 440,00 € 04.07.2022 20.07.2022 Faktúra
0048/22 oprava plota Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 1 344,00 € 03.03.2022 09.03.2022 Faktúra
0258/22 el. energia Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Energie2, a.s. 46113177 1 318,57 € 07.12.2022 14.12.2022 Faktúra
0006/22 poukazy Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 PharmDr. Žela Bialá, Lekáreň Pri Kaštieli 31946267 1 260,00 € 15.11.2022 06.12.2022 Faktúra
0263/22 kancelársky a hygienický materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 1 239,94 € 06.12.2022 14.12.2022 Faktúra
0082/22 elektrina 3/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Energie2, a.s. 46113177 1 214,51 € 03.04.2022 28.04.2022 Faktúra
0042/22 energie 1/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Energie2, a.s. 46113177 1 209,31 € 07.02.2022 09.03.2022 Faktúra
0246/22 el. energia 10/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Energie2, a.s. 46113177 1 207,46 € 08.11.2022 01.12.2022 Faktúra
0001/22 vitamínový balíček na deň učiteľov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 LEKÁREŇ ZDRAVIE HUMENNÉ s.r.o. 44258038 1 188,00 € 22.03.2022 01.04.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »