0117/22 |
teplo 5/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
1 776,85 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0195/22 |
za podanú stravu pre zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 710,00 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0106/22 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 692,00 € |
01.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0102/22 |
ubytovanie pre 5 osôb v termíne od 5.6.2022-24.6.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Hotel PARADISE-Oľga Richterová |
60312416 |
|
1 640,08 € |
23.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0231/22 |
za podané obedy zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 635,00 € |
02.11.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0130/22 |
za podanú stravu zamestnancov 6/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 611,00 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0150/22 |
teplo 6/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
1 588,22 € |
14.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0217/22 |
teplo 9/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
1 543,98 € |
13.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0180/22 |
teplo 8/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
1 523,74 € |
13.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0159/22 |
teplo 7/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
1 504,98 € |
11.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0073/22 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 452,00 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0002/22 |
plavba loďou po rieke Bodrog - koncoročný výlet |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
LUMIX TRADE spol. s.r.o. |
31686796 |
|
1 440,00 € |
04.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0048/22 |
oprava plota |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
1 344,00 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0258/22 |
el. energia |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 318,57 € |
07.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0006/22 |
poukazy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
PharmDr. Žela Bialá, Lekáreň Pri Kaštieli |
31946267 |
|
1 260,00 € |
15.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0263/22 |
kancelársky a hygienický materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
1 239,94 € |
06.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0082/22 |
elektrina 3/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 214,51 € |
03.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0042/22 |
energie 1/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 209,31 € |
07.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0246/22 |
el. energia 10/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 207,46 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0001/22 |
vitamínový balíček na deň učiteľov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
LEKÁREŇ ZDRAVIE HUMENNÉ s.r.o. |
44258038 |
|
1 188,00 € |
22.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |