0054/23 |
porada riaditeľov - strava, ubytovanie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
06.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0261/23 |
za poskytnuté služby počas porady riaditeľov 26.10.-27.10.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
27.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0192/23 |
Dymo tlačiareň štítkov + pásky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
109,56 € |
25.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0150/23 |
servis výťahu 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
112,90 € |
30.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0187/23 |
tonery 10 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
112,90 € |
17.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0306/23 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
112,90 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0201/23 |
odvoz a prevoz neupotrebiteľného hmotného majetku |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Patrik Fiala F-TRANS |
41580664 |
|
114,00 € |
06.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0080/23 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
118,67 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0268/23 |
rollap |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
120,00 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0040/23 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
124,25 € |
09.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0102/23 |
oprava kosačky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
125,00 € |
27.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0127/23 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
125,06 € |
09.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0088/23 |
servis výťahu 1.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
126,90 € |
17.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0072/23 |
zviazanie pedagogickej dokumentácie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Prophoto s.r.o. |
45899223 |
|
128,00 € |
24.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0060/23 |
Prídavný teplotný senzor pre Shelly |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
hascon s.r.o. |
46751424 |
|
129,42 € |
16.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0270/23 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
129,60 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0311/23 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
131,31 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0278/23 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
hascon s.r.o. |
46751424 |
|
132,67 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0105/23 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
135,27 € |
04.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0076/23 |
systémová podpora MAGMA 1.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |