Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0230/22 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 47,00 € 24.10.2022 05.11.2022 Faktúra
0252/22 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 47,00 € 25.11.2022 09.12.2022 Faktúra
0293/22 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 47,00 € 28.12.2022 04.01.2023 Faktúra
0144/22 on-line seminár Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. 50341286 50,00 € 11.07.2022 20.07.2022 Faktúra
0202/22 online seminár Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. 50341286 50,00 € 04.10.2022 14.10.2022 Faktúra
0234/22 on-line seminár - Novela Zákonníka práce Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. 50341286 50,00 € 03.11.2022 12.11.2022 Faktúra
0206/22 poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 60,17 € 06.10.2022 14.10.2022 Faktúra
0156/22 poistné auto od 10.8.2022-30.9.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Union poisťovňa, a.s. 31322051 61,83 € 09.08.2022 18.08.2022 Faktúra
0187/22 KASKO poistenie od 1.10. do 31.12.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Union poisťovňa, a.s. 31322051 68,52 € 21.09.2022 29.09.2022 Faktúra
0265/22 poistné za SMV od 01.01.2023 do 31.3.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Union poisťovňa, a.s. 31322051 68,52 € 29.11.2022 14.12.2022 Faktúra
0066/22 online školenie nové výkazy FIN Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 06.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0283/22 mikrofón Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alza.cz 27082440 78,80 € 20.12.2022 22.12.2022 Faktúra
0004/22 servis výťahu 4.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VÝŤAHY - Peter Slávik 47361808 83,33 € 05.01.2022 19.01.2022 Faktúra
0227/22 ubytovanie a služby - porada riaditeľov SŠ Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Škola v prírode Detský raj 00186759 90,00 € 24.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0137/22 servis výťahov 2.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VÝŤAHY - Peter Slávik 47361808 90,33 € 29.06.2022 14.07.2022 Faktúra
0007/22 bavlnené tašky v počte 50 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 National Pen 97264440 92,51 € 15.11.2022 06.12.2022 Faktúra
0077/22 servis výťahu za 1.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VÝŤAHY - Peter Slávik 47361808 94,33 € 06.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0207/22 servis výťahu za 3.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VÝŤAHY - Peter Slávik 47361808 94,33 € 05.10.2022 14.10.2022 Faktúra
0029/22 tonery 10 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CAMEA computer systems 36468924 97,00 € 01.02.2022 11.02.2022 Faktúra
0119/22 tonery Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CAMEA computer systems 36468924 97,00 € 13.06.2022 17.06.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »