0230/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
24.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0252/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
25.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0293/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
28.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0144/22 |
on-line seminár |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
50,00 € |
11.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0202/22 |
online seminár |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
50,00 € |
04.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0234/22 |
on-line seminár - Novela Zákonníka práce |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
50,00 € |
03.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0206/22 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,17 € |
06.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0156/22 |
poistné auto od 10.8.2022-30.9.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
61,83 € |
09.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0187/22 |
KASKO poistenie od 1.10. do 31.12.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
68,52 € |
21.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0265/22 |
poistné za SMV od 01.01.2023 do 31.3.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
68,52 € |
29.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0066/22 |
online školenie nové výkazy FIN |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
06.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0283/22 |
mikrofón |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alza.cz |
27082440 |
|
78,80 € |
20.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0004/22 |
servis výťahu 4.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
83,33 € |
05.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0227/22 |
ubytovanie a služby - porada riaditeľov SŠ |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
90,00 € |
24.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0137/22 |
servis výťahov 2.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
90,33 € |
29.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0007/22 |
bavlnené tašky v počte 50 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
National Pen |
97264440 |
|
92,51 € |
15.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0077/22 |
servis výťahu za 1.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
94,33 € |
06.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0207/22 |
servis výťahu za 3.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
94,33 € |
05.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0029/22 |
tonery 10 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA computer systems |
36468924 |
|
97,00 € |
01.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0119/22 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA computer systems |
36468924 |
|
97,00 € |
13.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |