0003/22 |
služby technika BOZP a PO 4.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
03.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0067/22 |
za služby technika BOZP a PO za 1.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
01.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0139/22 |
služby technika PO a BOZP za 2.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
11.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0198/22 |
služby technika BOZP a PO za 3.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
04.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0253/22 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
170,84 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0015/22 |
Apple Airpods 2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
177,55 € |
17.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0090/22 |
sprístupnenie a nastavenie systému zverejňovania zmlúv a synchronizácia s CRZ |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
179,23 € |
04.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0033/22 |
nájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
179,80 € |
03.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0008/22 |
pohostenie na Mikuláša |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Marcel Soták |
53087836 |
|
180,00 € |
13.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0286/22 |
deratizačné práce |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DLC |
45901872 |
|
180,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0167/22 |
inštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
181,60 € |
05.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0256/22 |
on-line kniha |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo |
35730129 |
|
181,84 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0165/22 |
zdravotnícke pracovné odevy a obuv 2x |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
185,90 € |
18.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0160/22 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
190,43 € |
09.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0017/22 |
servis výťahu 1.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
195,84 € |
17.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0023/22 |
členský príspevok 2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asociácia SZŠ |
35508086 |
|
200,00 € |
17.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0116/22 |
servis výťahu za 2.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
205,63 € |
13.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0148/22 |
servis výťahu 3.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
205,63 € |
15.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0221/22 |
servis výťahu od 01.10. - 31.12.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
205,63 € |
17.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0147/22 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
209,11 € |
12.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |