Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0121/22 kontrola EZS a kamerového systému za 2.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING 44939141 144,00 € 14.06.2022 24.06.2022 Faktúra
0122/22 vývoz odpadu za 2.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Technické služby 00186155 386,10 € 16.06.2022 25.06.2022 Faktúra
0125/22 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 32,54 € 22.06.2022 29.06.2022 Faktúra
0126/22 odborná a poradenská činnosť pri aplikácií zákona č. 50/1976 - stavebný zákon Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM 40291642 350,00 € 23.06.2022 29.06.2022 Faktúra
0128/22 respirátory FFP2 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 5 006,50 € 23.06.2022 12.07.2022 Faktúra
032/22 Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás respirátory FF2: 8 500 ks za 0,589 EUR s DPH za ks, v celkovej hodnote 5 006,50 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 0,00 € 23.06.2022 15.07.2022 Objednávka
0134/22 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 42,00 € 27.06.2022 13.07.2022 Faktúra
0129/22 stol pod PC 15 ks, stoličky 15 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ŠKOLEX, spol. s.r.o. 31396763 2 991,60 € 27.06.2022 13.07.2022 Faktúra
0136/22 vodné, stočné 2.Q. 2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Východosl.vod.spoločnosť 36570480 2 345,05 € 27.06.2022 14.07.2022 Faktúra
0135/22 vodné, stočné 1.polrok 2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Východosl.vod.spoločnosť 36570480 943,85 € 27.06.2022 14.07.2022 Faktúra
034/22 Objednávame si u Vás Plavbu loďou po rieke Bodrog dňa 06.07.2022 - 07.07.2022 v celkovej sume 1 440 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 LUMIX TRADE spol. s.r.o. 31686796 0,00 € 27.06.2022 15.07.2022 Objednávka
033/22 Na základe Kúpnej zmluvy č. 29/2/2022 a dodatku č.1 objednávame si u Vás osobné motorové vozidlo model KJ72RX ARONA STYLE FAMILY 1.0 TSI 81kW/110k, 6st.prevodovka s príslušenstvom a zimné pneumatiky MATADOR s oceľovými diskami v celkovej sume 17 984 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. 36455385 0,00 € 29.06.2022 30.06.2022 Objednávka
0137/22 servis výťahov 2.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VÝŤAHY - Peter Slávik 47361808 90,33 € 29.06.2022 14.07.2022 Faktúra
0001/22 nákup motorového vozidla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. 36455385 17 984,00 € 29.06.2022 20.07.2022 Faktúra
0131/22 za podanú stravu žiakov 6/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 3 813,20 € 30.06.2022 13.07.2022 Faktúra
0130/22 za podanú stravu zamestnancov 6/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 1 611,00 € 30.06.2022 13.07.2022 Faktúra
0133/22 ochrana objektu 7/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 01.07.2022 13.07.2022 Faktúra
035/22 Objednávame si u Vás on-line seminár - Stručný prehľad najvýznamnejších zmien v školských zákonoch, ktorý sa uskutoční 14.9.2022. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. 50341286 0,00 € 01.07.2022 20.07.2022 Objednávka
0138/22 Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 2.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0002/22 plavba loďou po rieke Bodrog - koncoročný výlet Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 LUMIX TRADE spol. s.r.o. 31686796 1 440,00 € 04.07.2022 20.07.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »