Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0272/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 9,00 € 09.11.2023 22.11.2023 Faktúra
0271/23 ochrana objektu 10,11/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 24,56 € 01.11.2023 22.11.2023 Faktúra
0270/23 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ s.r.o. 36483745 129,60 € 09.11.2023 14.11.2023 Faktúra
027/23 Objednávame si u Vás opravu a vyčistenie dažďových zvodov na budove SZŠ, Lipová 32, 066 83 Humenné. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 0,00 € 25.04.2023 12.05.2023 Objednávka
0269/23 správny poplatok - kolaudačné rozhodnutie zateplenie telocvične Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Mestský úrad 00323021 250,00 € 10.11.2023 14.11.2023 Faktúra
0268/23 rollap Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 120,00 € 06.11.2023 14.11.2023 Faktúra
0267/23 prenájom kopírky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 370,62 € 03.11.2023 14.11.2023 Faktúra
0266/23 gymnastická podložka 8 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Inkore s.r.o. 46778519 159,92 € 08.11.2023 13.11.2023 Faktúra
0265/23 oprava drevenej podlahy v telocvični Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ľubomír Beca 34280087 8 715,00 € 08.11.2023 13.11.2023 Faktúra
0264/23 odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 10/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Komenský, s.r.o 43908977 11,34 € 03.11.2023 13.11.2023 Faktúra
0263/23 el. energia Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 167,39 € 17.10.2023 10.11.2023 Faktúra
0262/23 tlačivá s vodotlačou, potlačou Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ŠEVT a.s. 31331131 187,80 € 07.11.2023 10.11.2023 Faktúra
0261/23 za poskytnuté služby počas porady riaditeľov 26.10.-27.10.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 27.10.2023 10.11.2023 Faktúra
0260/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 47,00 € 24.10.2023 10.11.2023 Faktúra
026/23 Objednávame si u Vás opravu kosačky. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 JARKOP s.r.o. 52087182 0,00 € 24.04.2023 09.05.2023 Objednávka
0259/23 za podanú stravu zamestnancom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 2 496,00 € 02.11.2023 10.11.2023 Faktúra
0258/23 za podanú stravu žiakom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 6 248,40 € 02.11.2023 10.11.2023 Faktúra
0257/23 kniha Šikanovanie a kyberšikanovanie v praxi Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Vzdelávanie Martin 54344956 21,00 € 27.10.2023 10.11.2023 Faktúra
0256/23 gelové perá 150 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 National Pen 97264440 189,59 € 26.10.2023 03.11.2023 Faktúra
0255/23 kniha príchodov a odchodov dochádzka Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod 36466778 12,64 € 24.10.2023 03.11.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »