034/21 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás opravu prechodovej časti medzi školou a telocvičňou v sume 4 934,88 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
0,00 € |
21.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Objednávka |
033/21 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál podľa prílohy:
mapa odkladacia: 150 ks
papier xerox: 3 bal
obálka doručenka: 1000 ks
spony 32 mm:20 ks
zvýrazňovač zelený: 5 ks
žltý: 5 ks
oranžový: 5ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
0,00 € |
25.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
032/21 |
Objednávame si u Vás:
katrin utierky biele 150 ks
toaletný papier TENTO 4 balenia
domestos WC gél 1 balenie
v celkovej sume 164,71 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
0,00 € |
25.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
031/21 |
Objednávame si u Vás online školenia ekonomického informačného systému iSpin, ktoré sa uskutočnia v mesiaci jún 2021:
1. Modul majetok
2. moduly účtovníctvo, banka, logistika, pokladňa |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
0,00 € |
03.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
030/21 |
Objednávame si u Vás List bianco s vodotlačou v počte 200 ks. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
20.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
029/21 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás Respirátory FFP2 certifikované v počte 6 000ks v celkovej sume 5 005 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
0,00 € |
15.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
0284/21 |
poplatok za služby za predčasné zosplatnenie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
210,88 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0283/21 |
mesačný poplatok 22.12.2021-21.01.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
42,00 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0282/21 |
stôl 16 ks, stolička 32 ks, učiteľská stolička 2 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
3 216,00 € |
20.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0281/21 |
stôl 16 ks, stolička 32 ks, učiteľská stolička 2 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
3 216,00 € |
20.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0280/21 |
postele internát: 9 ks váľanda, 12 ks poschodová posteľ |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
STOLÁRSTVO ŠAVEL, s.r.o. |
48141275 |
|
14 540,40 € |
20.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
028/21 |
Objednávame si v Vás rozúčtovanie tepla a TÚV za rok 2020 v budove Školského internátu. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energobyt s.r.o. |
31680321 |
|
0,00 € |
15.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
0279/21 |
TV TCL 50P25, držiak na TV |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
633,90 € |
23.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0278/21 |
stôl 22 ks, stolička 32 ks, učiteľská stolička 1 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
3 504,00 € |
20.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0277/21 |
vodné, stočné od 15.9. do 8.12.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
2 061,48 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0276/21 |
vodné, stočné od 15.6. do 8.12.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
808,02 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0275/21 |
za podanú stravu žiakov 12/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 786,80 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0274/21 |
za podanú stravu zamestnancov 12/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
632,00 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0272/21 |
systémová podpora MAGMA od 1.10. -31.12.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0271/21 |
poistné 01.01.2022-31.03.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
600,96 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |