Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0336/23 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 81,70 € 03.01.2024 23.01.2024 Faktúra
0024/24 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 200,90 € 06.02.2024 15.02.2024 Faktúra
0081/24 prenájom kopírky -počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 89,14 € 16.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0053/24 prenájom kopírky 01.3.-31.5.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 356,22 € 05.03.2024 22.03.2024 Faktúra
0023/24 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 39,72 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
0051/24 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 42,19 € 29.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0067/24 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 39,72 € 03.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0092/24 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 42,19 € 25.04.2024 10.05.2024 Faktúra
0335/23 prenájom rohoží 12/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 39,17 € 04.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0038/24 preprava žiakov na LK Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Migaľbus s.r.o. 55293263 1 290,00 € 16.02.2024 22.02.2024 Faktúra
0003/24 prepravné služby deň učiteľov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SAD a.s. 36477508 340,00 € 22.04.2024 04.05.2024 Faktúra
0003/24 RAP za modul zverejňovania na rok 2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 03.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0048/24 seminár - pracovné stretnutie riaditeľov 25.-27.2023 Smokovec Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 320,00 € 23.02.2024 13.03.2024 Faktúra
0011/24 servis výťahu 1-3/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 231,95 € 15.01.2024 26.01.2024 Faktúra
0068/24 servis výťahu 1.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VÝŤAHY - Peter Slávik 47361808 123,70 € 03.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0086/24 servis výťahu 2.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 256,30 € 16.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0339/23 servis výťahu za 4.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VÝŤAHY - Peter Slávik 47361808 103,70 € 03.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0074/24 servisné práce 2.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2024 20.04.2024 Faktúra
0013/24 servisné práce SPIN 1-3/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 26.01.2024 Faktúra
0055/24 školenie - Nový registratúrny poriadok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 27,00 € 12.03.2024 22.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »