0027/21 |
jadálne kupóny |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 403,22 € |
21.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0041/21 |
jedálne kupóny |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 701,11 € |
11.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0068/21 |
jedálne kupóny |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
2 038,19 € |
15.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0180/21 |
jedálne kupóny |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 701,11 € |
03.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0061/21 |
kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
219,87 € |
15.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0150/21 |
kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
157,52 € |
19.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0208/21 |
kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
109,42 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0252/21 |
kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
154,26 € |
29.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0191/21 |
kancelársky materiál ERASMUS+ |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
115,29 € |
21.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0110/21 |
kancelársky materiál podľa prílohy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
168,34 € |
27.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0192/21 |
knihy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Vydavateľstvo Osveta s.r.o |
31604676 |
|
717,00 € |
21.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0172/21 |
knihy AJ |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Glossa |
33951802 |
|
81,53 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0173/21 |
knihy SLJ |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orbis Pictus Intropolitana |
17323266 |
|
2 257,50 € |
03.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0199/21 |
kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Disig, a. s. |
35975946 |
|
192,00 € |
28.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0069/21 |
list bianco s vodotlačou, sériou a číslovaním |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
106,58 € |
26.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0015/21 |
MAGMA 1.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0087/21 |
MAGMA 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
19.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0270/21 |
magnetická tabuľa |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
147,60 € |
15.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0160/21 |
materiál - náhrada batérie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
117,85 € |
12.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0021/21 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
42,90 € |
26.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |