0159/23 |
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 6/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
11,34 € |
06.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
043/23 |
Objednávame si u Vás odvlhovač ROHNSON R-9150 POWER DRY v sume 399,99 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
0,00 € |
11.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
042/23 |
Objednávame si u Vás:
- (8)stolička ESO pevná,farba Limetka -32 ks
- (18)stôl ESO DUO lichobežník pevný, variant A, farba limetka - 16 ks
- 1 kus učiteľská stolička ESO - limetka farba
v celkovej sume 3 993,30 EUR.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
0,00 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
040/23 |
Objednávame si u Vás tlačivá:
- Záznamy o práci v záujmovom útvare: 10 ks
- katalógový list žiaka: 100 ks
- katalógový list žiaka - príloha: 10 ks
- denník výchovnej skupiny pre ŠI: 3 ks
- Žiadosť o prijatie do ŠI: 50 ks
- osobný spis dieťaťa ŠI: 50 ks
- |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
27.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
041/23 |
Objednávame si u Vás obed na deň 5.7.2023 pre 34 osob v celkovej sume 368 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
0,00 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
039/23 |
Objednávame si u Vás:
Headway New 4/E pre SD (2019 Edition): 3ks
v celkovej sume 66 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Glossa Igor Treťjakov |
33951802 |
|
0,00 € |
26.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
0168/23 |
teplo 6/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
1 966,99 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0169/23 |
servisné práce SPIN za 3.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0164/23 |
nové verzie Magma za 3.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0165/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
10.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0167/23 |
odvlhovač |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
399,99 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0170/23 |
el. energia 6/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 741,54 € |
11.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0171/23 |
servis výťahu 3.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
231,95 € |
20.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0173/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
10,94 € |
24.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0166/23 |
Stoličky ESO 16 ks + 1 ks učiteľská stolička |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
1 801,30 € |
20.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0172/23 |
rekonštrukcia ELI a výmena svietidiel v kabinete |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s r.o. |
31671713 |
|
357,54 € |
18.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
044/23 |
Objednávame si u Vás rekonštrukciu ELI - výmenu svietidiel v kabinete v celkovej sume 357,54 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s r.o. |
31671713 |
|
0,00 € |
11.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
0007/23 |
obed pre 34 osôb školský výlet |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
368,00 € |
06.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0174/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
24.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0175/23 |
magnetická vitrína |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
05855772 |
|
153,95 € |
03.08.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |