Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0146/22 nové verzie MAGMA za 3.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 AutoCont s.r.o. 36396222 25,49 € 11.07.2022 02.08.2022 Faktúra
0145/22 inštalačný materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 FOCUS-computer s.r.o. 36188778 46,45 € 15.07.2022 02.08.2022 Faktúra
0139/22 služby technika PO a BOZP za 2.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Peter Huray 43636373 165,00 € 11.07.2022 02.08.2022 Faktúra
0147/22 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 209,11 € 12.07.2022 02.08.2022 Faktúra
037/22 Objednávame si u Vás: kábel PrémiumCord 3,5mm - 1,5m kábel audio Gembird 3,5mm - 1,2m webová kamera - 1ks v celkovej hodnote 46,45 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 FOCUS-computer s.r.o. 36188778 0,00 € 07.07.2022 02.08.2022 Objednávka
036/22 Objednávame si u Vás: TENTO toaletný papier: 6 bal - 0,30 eur/ks KATRIN utierky 2vrstvové: 3 bal - 1,14 eur/ks CIF biely: 20 ks - 0,95 eur/ks CIF citrus: 20 ks - 0,95 eur/ks JAR zelené jablko: 21 ks - 1,13 eur/ks FIXINELA 500ml: 10 ks - 2,99 eur/ks CILLIT Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 0,00 € 04.07.2022 02.08.2022 Objednávka
0151/22 kancelársky a hygienický materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 893,90 € 19.07.2022 03.08.2022 Faktúra
0152/22 elektrina 6/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Energie2, a.s. 46113177 1 131,31 € 11.07.2022 03.08.2022 Faktúra
0150/22 teplo 6/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energ.spoloc. 31728812 1 588,22 € 14.07.2022 03.08.2022 Faktúra
0149/22 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 157,72 € 15.07.2022 03.08.2022 Faktúra
0148/22 servis výťahu 3.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 205,63 € 15.07.2022 03.08.2022 Faktúra
0003/22 koncoročný výlet - preprava osôb - Streda nad Bodrogom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SAD a.s. 36477508 430,00 € 12.07.2022 03.08.2022 Faktúra
0154/22 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 9,10 € 01.08.2022 12.08.2022 Faktúra
0153/22 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 47,00 € 01.08.2022 12.08.2022 Faktúra
0155/22 ochrana objektu 8/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 01.08.2022 12.08.2022 Faktúra
0157/22 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,99 € 09.08.2022 18.08.2022 Faktúra
0158/22 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 11,20 € 11.08.2022 18.08.2022 Faktúra
0156/22 poistné auto od 10.8.2022-30.9.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Union poisťovňa, a.s. 31322051 61,83 € 09.08.2022 18.08.2022 Faktúra
0159/22 teplo 7/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energ.spoloc. 31728812 1 504,98 € 11.08.2022 20.08.2022 Faktúra
0160/22 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 190,43 € 09.08.2022 20.08.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »