041/22 |
Objednávame si u Vás:
- č.4 Stolička ISO CHROM modrá - 36 EUR/ks: 5 ks
- č.4 Stolička ISO CHROM bordová - 36 EUR/ks: 8 ks
- č.23 konferenčný stolík ESO oválny 380 - 104 EUR/ks: 1 ks
- č.13 kancelárske kreslo Nadir Steel Tilt - 288 EUR/ks: 1 ks .
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
0,00 € |
23.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Objednávka |
040/22 |
Objednávame si u Vás tlačivá:
- Záznamy o práci v záujmovom útvare - 10 ks
- triedny výkaz pre stredné školy obal: 10 ks
- triedny výkaz pre stredné školy vložka: 10 ks
- katalógový list žiaka: 250 ks
- denník výchovnej skupiny pre ŠI: 3 ks
- osobný spis |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
01.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Objednávka |
039/22 |
Objednávame si u Vás ubytovanie pre 4 žiakov a 1 pedagogický dozor v termíne od 28.8.-do 16.9.2022 v sume 2 677,11 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
STRATOS REAL, s.r.o. |
26234700 |
|
0,00 € |
01.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Objednávka |
038/22 |
Objednávame si u Vás zdravotnícke pracovné odevy a obuv:
- nohavice s gumou biele: 2 ks
- bluzón V farebný: 2 ks
- obuv: 2 ks
v celkovej sume 185,90 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
0,00 € |
11.07.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Objednávka |
0161/22 |
tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
293,53 € |
25.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0165/22 |
zdravotnícke pracovné odevy a obuv 2x |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
185,90 € |
18.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0164/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
25.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0163/22 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
22.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0162/22 |
elektrina 7/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 071,82 € |
09.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0166/22 |
ubytovanie v Třebiči od 28.8.-16.9.2022 pre 4 žiakov a 1 pedagogický dozor |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
STRATOS REAL, s.r.o. |
26234700 |
|
2 677,11 € |
10.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
042/22 |
Objednávame si u Vás:
- Organizátor káblov 14 mm: 2ks - 7,40 EUR
- D-link DGS: 1ks - 37,80 EUR
- CNS kábel FTP: 1ks - 125 EUR
- Organizátor káblov 16 mm: 2ks - 7,60 EUR
v celkovej sume 181,60 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
0,00 € |
23.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Objednávka |
0167/22 |
inštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
181,60 € |
05.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0168/22 |
právny kuriér pre školy od 1.10.2022 do 30.9.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Raabe |
31791620 |
|
131,00 € |
02.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0169/22 |
ochrana objektu 9/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
02.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
045/22 |
Objednávame si u Vás Miktotik RB 1100AHx4 1GB RAM, Router OS L6 v hodnote 403,56 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SECOMP |
31697879 |
|
0,00 € |
07.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
044/22 |
Objednávame si u Vás opravu prasknutého potrubia ÚK na školskom internáte v sume 2 100 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
0,00 € |
24.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
043/22 |
Objednávame si u Vás odbornú a poradenskú činnosť pri aplikácií zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov. Cena dohodou 350 EUR.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
0,00 € |
23.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
046/22 |
Objednávame si u Vás:
- LYSOL dezinf.osviežovač: 5ks - 4,50 EUR bez DPH
- súpr.metlička s lopatkou: 10ks - 11,50 EUR bez DPH
- zmeták: 5ks - 11,85 EUR bez DPH/ks
- návlek ženilkové plátno: 4ks - 7,88 EUR bez DPH
- ometací kartáč: 1ks - 3,37 EUR bez DPH
- |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
0,00 € |
07.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Objednávka |
0172/22 |
poplatok za internet od 1.9.2022 -31.8.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0171/22 |
oprava prasknutého potrubia ÚK na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
2 100,00 € |
06.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |