Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0148/22 servis výťahu 3.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 205,63 € 15.07.2022 03.08.2022 Faktúra
0221/22 servis výťahu od 01.10. - 31.12.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 205,63 € 17.10.2022 25.10.2022 Faktúra
028/22 Objednávame si u Vás Knihy: Maturita Leader B1 SB SK Edition/ v počte 123 ks v celkovej sume 2 460 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Ventures s.r.o. 31441432 0,00 € 31.05.2022 09.06.2022 Objednávka
0112/22 učebnice AJ Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Ventures s.r.o. 31441432 2 460,00 € 03.06.2022 16.06.2022 Faktúra
0083/22 ubytovacie služby inštruktorský kurz Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 TATRAWEST s.r.o. 31563953 540,00 € 26.04.2022 02.05.2022 Faktúra
020/22 Objednávame si u Vás ubytovanie počas realizácie základného inštruktorského kurzu v termíne od 3.4.2002 do 7.4.2022. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 TATRAWEST s.r.o. 31563953 0,00 € 01.04.2022 06.05.2022 Objednávka
071/22 Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás rekonštrukciu osvetlenia v telocvični v sume 3 949,35 EUR bez DPH a v triedach 105, 201 a 211 v sume 5 785,23 EUR bez DPH. spolu: 9 734,58 EUR bez DPH, 11 681,50 EUR s DPH. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MARBER, spol. s r.o. 31671713 0,00 € 30.11.2022 01.12.2022 Objednávka
0294/22 oprava elektroinštalácie v triedach a na chodbách Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MARBER, spol. s r.o. 31671713 4 695,00 € 28.12.2022 04.01.2023 Faktúra
0290/22 výmena osvetlenia 4.poschodie budovy ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MARBER, spol. s r.o. 31671713 1 038,00 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
0289/22 výmena osvetlenia 1.poschodie budovy ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MARBER, spol. s r.o. 31671713 5 382,60 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
0288/22 výmena osvetlenia telocvičňa, triedy Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MARBER, spol. s r.o. 31671713 11 681,50 € 19.12.2022 04.01.2023 Faktúra
087/22 Objednávame si u Vás opravu elektroinštalácie v triedach a na chodbách. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MARBER, spol. s r.o. 31671713 0,00 € 15.12.2022 04.01.2023 Objednávka
085/22 Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás rekonštrukciu osvetlenia v budove Školského internátu na 1. poschodí v sume 5 382,60 EUR a na 4. poschodí ŠI v sume 1 038 EUR, spolu 6 420,60 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MARBER, spol. s r.o. 31671713 0,00 € 14.12.2022 04.01.2023 Objednávka
0034/22 oprava poškodeného vodovodného potrubia Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 R.J.R., s.r.o. 31681964 283,21 € 10.02.2022 14.02.2022 Faktúra
006/22 Objednávame si u Vás opravu havarijného stavu - poškodené vodovodné potrubie v sume cca 290 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 R.J.R., s.r.o. 31681964 0,00 € 28.01.2022 14.02.2022 Objednávka
034/22 Objednávame si u Vás Plavbu loďou po rieke Bodrog dňa 06.07.2022 - 07.07.2022 v celkovej sume 1 440 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 LUMIX TRADE spol. s.r.o. 31686796 0,00 € 27.06.2022 15.07.2022 Objednávka
0002/22 plavba loďou po rieke Bodrog - koncoročný výlet Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 LUMIX TRADE spol. s.r.o. 31686796 1 440,00 € 04.07.2022 20.07.2022 Faktúra
045/22 Objednávame si u Vás Miktotik RB 1100AHx4 1GB RAM, Router OS L6 v hodnote 403,56 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SECOMP 31697879 0,00 € 07.09.2022 09.09.2022 Objednávka
0170/22 router OS Mikrotik Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SECOMP 31697879 403,56 € 08.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0012/22 teplo 12/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energ.spoloc. 31728812 4 958,99 € 13.01.2022 26.01.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »