Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0067/22 za služby technika BOZP a PO za 1.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Peter Huray 43636373 165,00 € 01.04.2022 22.04.2022 Faktúra
0139/22 služby technika PO a BOZP za 2.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Peter Huray 43636373 165,00 € 11.07.2022 02.08.2022 Faktúra
0198/22 služby technika BOZP a PO za 3.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Peter Huray 43636373 165,00 € 04.10.2022 14.10.2022 Faktúra
0002/22 nájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 382,46 € 04.01.2022 20.01.2022 Faktúra
0033/22 nájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 179,80 € 03.02.2022 11.02.2022 Faktúra
0069/22 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 344,68 € 01.04.2022 20.04.2022 Faktúra
0110/22 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 408,38 € 06.06.2022 09.06.2022 Faktúra
0128/22 respirátory FFP2 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 5 006,50 € 23.06.2022 12.07.2022 Faktúra
032/22 Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás respirátory FF2: 8 500 ks za 0,589 EUR s DPH za ks, v celkovej hodnote 5 006,50 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 0,00 € 23.06.2022 15.07.2022 Objednávka
0149/22 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 157,72 € 15.07.2022 03.08.2022 Faktúra
0205/22 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 484,01 € 06.10.2022 14.10.2022 Faktúra
0226/22 inštalácia zariadenia XEROX C8155V_F Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 129,60 € 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0253/22 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 170,84 € 01.12.2022 09.12.2022 Faktúra
0005/23 nájom kopírky počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 153,23 € 30.12.2022 24.01.2023 Faktúra
0019/22 ročná odmena za poskytovanie služieb balíčka Zborovňa na rok 2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Komenský, s.r.o 43908977 119,52 € 28.01.2022 28.01.2022 Faktúra
007/22 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skúšku elektrického zariadenia núdzového osvetlenia v priestoroch školy a ŠI v sume cca 150 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Ján Struňák 44014571 0,00 € 31.01.2022 14.02.2022 Objednávka
0037/22 odborná prehliadka a skúška el. zariadenia núdzového osvetlenia v priestoroch školy a ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Ján Struňák 44014571 150,00 € 07.02.2022 17.02.2022 Faktúra
062/22 Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky (revízie) prenosných elektrospotrebičov a ručného náradia v cene 5 EUR za kus. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Ján Struňák 44014571 0,00 € 17.10.2022 21.10.2022 Objednávka
0229/22 odborná prehliadka a odborná skúška el. spotrebičov a el. náradia Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Ján Struňák 44014571 820,00 € 25.10.2022 05.11.2022 Faktúra
070/22 Objednávame si u Vás vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia v objekte Strednej zdravotníckej školy, vrátane rekonštruovaných p´priestorov. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Ján Struňák 44014571 0,00 € 15.11.2022 01.12.2022 Objednávka