Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0062/21 germicídny žiarič Prolux Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 477,00 € 30.03.2021 31.03.2021 Faktúra
021/21 Objednávame si u Vás Germicídny žiarič PROLUX G® mobilný, Kód skupiny:P1501, Cena s DPH 477,00 €. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 0,00 € 24.03.2021 31.03.2021 Objednávka
0171/21 germicidný žiarič 2 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 998,00 € 06.09.2021 09.09.2021 Faktúra
052/21 Objednávame si u Vás germicidný žiarič UNIZDRAV, uzavretý, mobilný UVC 72 v počte 2 ks v celkovej sume 998 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 0,00 € 16.08.2021 09.09.2021 Objednávka
0064/21 vodné, stočné 1.Q.2021 ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Východosl.vod.spoločnosť 36570480 1 548,31 € 25.03.2021 08.04.2021 Faktúra
0126/21 vodné, stočné od 12.3.2021 do 14.6.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Východosl.vod.spoločnosť 36570480 1 857,83 € 18.06.2021 22.07.2021 Faktúra
0125/21 vodné, stočné do 14.6.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Východosl.vod.spoločnosť 36570480 760,99 € 22.06.2021 22.07.2021 Faktúra
0197/21 vodné stočné 3.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Východosl.vod.spoločnosť 36570480 1 774,46 € 23.09.2021 07.10.2021 Faktúra
0276/21 vodné, stočné od 15.6. do 8.12.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Východosl.vod.spoločnosť 36570480 808,02 € 17.12.2021 21.12.2021 Faktúra
0277/21 vodné, stočné od 15.9. do 8.12.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Východosl.vod.spoločnosť 36570480 2 061,48 € 17.12.2021 21.12.2021 Faktúra
037/21 Objednávame si u Vás slávnostný obed k ukončeniu školského roka2020/2021 pre 30 osôb s celkovej sume 1 600 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Chateau GRAND BARI s.r.o. 36579581 0,00 € 29.06.2021 08.07.2021 Objednávka
0003/21 slávnostný obed k ukončeniu šk.roka Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Chateau GRAND BARI s.r.o. 36579581 1 600,00 € 06.07.2021 04.08.2021 Faktúra
003/21 Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás inzerát, v prílohe - rozmer: 11 x 9 cm cena za jedno uverejnenie na vnútornej strane novín: 50,-€ vrátane DPH. Uverejnenie v č. 3-4/2021 (25.1.2021). Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 LINI PRESS s.r.o 36716944 0,00 € 15.01.2021 21.01.2021 Objednávka
0030/21 inzerát - OVS terasa Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 LINI PRESS s.r.o 36716944 50,00 € 03.02.2021 16.02.2021 Faktúra
0082/21 poistná udalosť - ošetrovateľské centrum - oprava vodovodného potrubia v OC Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VAM-Stav HN spol. s.r.o. 36723550 437,52 € 12.04.2021 20.04.2021 Faktúra
040/21 Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás vyčistenie konštrukcie auly pomocou horolezeckej techniky a vyčistenie vonkajších okien pomocou plošiny v sume 1 250 EUR bez DPH. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Jama-Trans Chalachan Mare 40122344 0,00 € 16.07.2021 17.07.2021 Objednávka
0152/21 vyčistenie konštrukcie auly a vonkajšie okná Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Jama-Trans Chalachan Mare 40122344 1 500,00 € 27.07.2021 04.08.2021 Faktúra
0251/21 oprava fasády po poškodení vtáctvom pomocou plošiny Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Jama-Trans Chalachan Mare 40122344 270,00 € 01.12.2021 08.12.2021 Faktúra
077/21 Objednávame si u Vás opravu fasády pomocou plošiny. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Jama-Trans Chalachan Mare 40122344 0,00 € 24.11.2021 24.11.2021 Objednávka
0229/21 vypracovanie a zverejnenie súhrnných správ za 3.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM 40291642 175,00 € 09.11.2021 22.11.2021 Faktúra