Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0207/23 vývoz odpadu 3.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Technické služby 00186155 487,08 € 14.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0286/23 vývoz odpadu 4.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Technické služby 00186155 649,44 € 20.11.2023 04.12.2023 Faktúra
086/23 Objednávame si u Vás: aktívny buzzer samostatne - 2 ks Arduino Nano klon s USB - 2 ks LED dve farby ,zelená, červená - 2 ks RFID kľúčenka 125 kHZ - 350 ks čítačka - 3ks Step-down menič v celkovej sume 181,40 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Techfun s. r. o. 52773299 0,00 € 20.11.2023 22.11.2023 Objednávka
0280/23 elektroinštalačný materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Techfun s. r. o. 52773299 181,40 € 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0331/23 rekonštrukcia vstupnej časti ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Štefan HARVILA 37371649 7 901,20 € 28.12.2023 03.01.2024 Faktúra
105/23 Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás rekonštrukciu vstupnej časti školského internátu v sume 7 901,20 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Štefan HARVILA 37371649 0,00 € 15.12.2023 23.01.2024 Objednávka
0134/23 materiál na opravu žalúzií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Spájame, s.r.o. 47881704 98,20 € 19.06.2023 22.06.2023 Faktúra
035/23 Objednávame si u Vás : vodiaci silon horizontálnej žaluzie 1m x 100 kotviaci kolík 1ks x 21 prechodka silikónu 1ks x 20 ovládacia stuha 1m x 100 v celkovej hodnote 98,20 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Spájame, s.r.o. 47881704 0,00 € 15.06.2023 26.06.2023 Objednávka
0046/23 el. energia 1/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 511,09 € 09.02.2023 28.02.2023 Faktúra
0068/23 elektrina 2/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 086,83 € 09.03.2023 29.03.2023 Faktúra
0101/23 el. energia 3/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 068,36 € 18.04.2023 09.05.2023 Faktúra
0121/23 el. energia 4/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 839,52 € 17.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0146/23 el. energia 5/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 889,08 € 08.06.2023 10.07.2023 Faktúra
0170/23 el. energia 6/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 741,54 € 11.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0191/23 el. energia 7/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 890,18 € 11.08.2023 04.09.2023 Faktúra
0216/23 el. elektrina 8/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 123,83 € 19.09.2023 04.10.2023 Faktúra
0242/23 oprava fakturovaných údajov za 2/2023 - FA 8405097840 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -290,18 € 12.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0241/23 oprava fakturovaných údajov za 1/2023 - FA 8422119837 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -331,03 € 12.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0240/23 oprava fakturovaných údajov za 4/2023 - FA 8921032340 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -267,06 € 12.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0239/23 oprava faktúrovaných údajov za 3/2023 - FA 8409947578 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -288,50 € 12.10.2023 18.10.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »