0074/21 |
Systémová podpora MAGMA 1.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0087/21 |
MAGMA 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
19.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0138/21 |
nové verzie MAGMA 3.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0135/21 |
Systémová podpora MAGMA 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
049/21 |
Objednávame si u Vás prepojenie ekonomického softvéru ISPIN a personálneho softvéru MAGMA v sume 2 360 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
0,00 € |
16.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Objednávka |
0174/21 |
prepojenie systému MAGMA so systémom ISPIN pre automatické zaúčtovanie miezd |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
08.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0213/21 |
systémová podpora MAGMA od 1.7. -30.9.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
13.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
090/21 |
Objednávame si u Vás bielu magnetickú tabuľu MNG 1500x1000 mm v sume 147,60 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
10.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
0270/21 |
magnetická tabuľa |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
147,60 € |
15.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
039/21 |
Objednávame si u Vás Compatible toner cartridge Camea HP CF 283 A v počte 10 ks. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA computer systems |
36468924 |
|
0,00 € |
28.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Objednávka |
0127/21 |
tonery 10ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA computer systems |
36468924 |
|
85,50 € |
01.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
037/21 |
Objednávame si u Vás slávnostný obed k ukončeniu školského roka2020/2021 pre 30 osôb s celkovej sume 1 600 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Chateau GRAND BARI s.r.o. |
36579581 |
|
0,00 € |
29.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
0003/21 |
slávnostný obed k ukončeniu šk.roka |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Chateau GRAND BARI s.r.o. |
36579581 |
|
1 600,00 € |
06.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0075/21 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 1.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0129/21 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
06.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0201/21 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 3.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0256/21 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 4.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
06.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
094/21 |
Objednávame si u Vás:
lavica ESO DUO -pevná, žltá 16 ks: 84 EUR/ks
Stolička ESO pevná, žltá 32 ks: 54 EUR/ks
učiteľská stolička ESO, pevná šedá 2 ks: 144 EUR/ks
v celkovej sume 3 216 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
0,00 € |
20.12.2021 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Objednávka |
0278/21 |
stôl 22 ks, stolička 32 ks, učiteľská stolička 1 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
3 504,00 € |
20.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0281/21 |
stôl 16 ks, stolička 32 ks, učiteľská stolička 2 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
3 216,00 € |
20.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |