0105/21 |
za podanú stravu žiakov 5/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 202,90 € |
02.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0104/21 |
za podanú stravu zamestnancov 5/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
884,00 € |
02.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0133/21 |
za podanú stravu žiakov za 6/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 790,10 € |
01.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0132/21 |
za podanú stravu zamestnancov za 6/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
940,00 € |
01.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0196/21 |
za podanú stravu žiakov 9/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
3 984,30 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0195/21 |
za podanú stravu zamestnancov 9/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
828,00 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0223/21 |
za podanú stravu žiakov ubytovaných na ŠI 10/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
3 859,50 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0222/21 |
za podanú stravu zamestnancov 10/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
984,00 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0274/21 |
za podanú stravu zamestnancov 12/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
632,00 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0275/21 |
za podanú stravu žiakov 12/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 786,80 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0248/21 |
za podanú stravu žiakov ubytovaných na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
4 116,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0247/21 |
za podanú stravu zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 040,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0013/21 |
tablet + inštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alza.cz |
27082440 |
|
233,08 € |
20.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
005/21 |
Objednávame si u Vás Tablet Umax VisionBook 10A LTE, SSD Disk Kingston. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alza.cz |
27082440 |
|
0,00 € |
20.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Objednávka |
019/21 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
0,00 € |
10.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
0061/21 |
kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
219,87 € |
15.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
033/21 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál podľa prílohy:
mapa odkladacia: 150 ks
papier xerox: 3 bal
obálka doručenka: 1000 ks
spony 32 mm:20 ks
zvýrazňovač zelený: 5 ks
žltý: 5 ks
oranžový: 5ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
0,00 € |
25.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
0110/21 |
kancelársky materiál podľa prílohy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
168,34 € |
27.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0150/21 |
kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
157,52 € |
19.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
044/21 |
Objednávame si u Vás:
mapa odkladacia: 250 ks
papier xerox: 25 bal
hrebeň. väzba doska: 1 bal
stierka magnet.: 6 ks
rýchloviazačA4: 100 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
0,00 € |
16.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Objednávka |