Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0105/21 za podanú stravu žiakov 5/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 2 202,90 € 02.06.2021 07.06.2021 Faktúra
0104/21 za podanú stravu zamestnancov 5/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 884,00 € 02.06.2021 07.06.2021 Faktúra
0133/21 za podanú stravu žiakov za 6/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 1 790,10 € 01.07.2021 17.07.2021 Faktúra
0132/21 za podanú stravu zamestnancov za 6/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 940,00 € 01.07.2021 17.07.2021 Faktúra
0196/21 za podanú stravu žiakov 9/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 3 984,30 € 01.10.2021 07.10.2021 Faktúra
0195/21 za podanú stravu zamestnancov 9/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 828,00 € 01.10.2021 07.10.2021 Faktúra
0223/21 za podanú stravu žiakov ubytovaných na ŠI 10/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 3 859,50 € 02.11.2021 09.11.2021 Faktúra
0222/21 za podanú stravu zamestnancov 10/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 984,00 € 02.11.2021 09.11.2021 Faktúra
0274/21 za podanú stravu zamestnancov 12/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 632,00 € 17.12.2021 21.12.2021 Faktúra
0275/21 za podanú stravu žiakov 12/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 1 786,80 € 17.12.2021 21.12.2021 Faktúra
0248/21 za podanú stravu žiakov ubytovaných na ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 4 116,00 € 01.12.2021 07.12.2021 Faktúra
0247/21 za podanú stravu zamestnancov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 1 040,00 € 01.12.2021 07.12.2021 Faktúra
0013/21 tablet + inštalačný materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alza.cz 27082440 233,08 € 20.01.2021 03.02.2021 Faktúra
005/21 Objednávame si u Vás Tablet Umax VisionBook 10A LTE, SSD Disk Kingston. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alza.cz 27082440 0,00 € 20.01.2021 05.02.2021 Objednávka
019/21 Objednávame si u Vás kancelársky materiál. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 APL plus, s.r.o. 36492604 0,00 € 10.03.2021 18.03.2021 Objednávka
0061/21 kancelársky materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 APL plus, s.r.o. 36492604 219,87 € 15.03.2021 31.03.2021 Faktúra
033/21 Objednávame si u Vás kancelársky materiál podľa prílohy: mapa odkladacia: 150 ks papier xerox: 3 bal obálka doručenka: 1000 ks spony 32 mm:20 ks zvýrazňovač zelený: 5 ks žltý: 5 ks oranžový: 5ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 APL plus, s.r.o. 36492604 0,00 € 25.05.2021 15.06.2021 Objednávka
0110/21 kancelársky materiál podľa prílohy Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 APL plus, s.r.o. 36492604 168,34 € 27.05.2021 16.06.2021 Faktúra
0150/21 kancelársky materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 APL plus, s.r.o. 36492604 157,52 € 19.07.2021 04.08.2021 Faktúra
044/21 Objednávame si u Vás: mapa odkladacia: 250 ks papier xerox: 25 bal hrebeň. väzba doska: 1 bal stierka magnet.: 6 ks rýchloviazačA4: 100 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 APL plus, s.r.o. 36492604 0,00 € 16.07.2021 04.08.2021 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »