0160/23 |
za podanú stravu žiakov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 177,60 € |
03.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0161/23 |
za podanú stravu zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 268,00 € |
03.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0162/23 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
148,87 € |
11.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0163/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
11.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0164/23 |
nové verzie Magma za 3.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0165/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
10.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0166/23 |
Stoličky ESO 16 ks + 1 ks učiteľská stolička |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
1 801,30 € |
20.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0167/23 |
odvlhovač |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
399,99 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0168/23 |
teplo 6/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
1 966,99 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0169/23 |
servisné práce SPIN za 3.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
017/23 |
Na základe Zmluvy o zájazde objednávame si u Vás zájazd Bojnice v termíne od 3.7.2023 do 5.7.2023 pre 34 osôb. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mária Rokytová GAMA TRAVEL |
37370880 |
|
0,00 € |
07.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
0170/23 |
el. energia 6/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 741,54 € |
11.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0171/23 |
servis výťahu 3.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
231,95 € |
20.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0172/23 |
rekonštrukcia ELI a výmena svietidiel v kabinete |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s r.o. |
31671713 |
|
357,54 € |
18.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0173/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
10,94 € |
24.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0174/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
24.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0175/23 |
magnetická vitrína |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
05855772 |
|
153,95 € |
03.08.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0176/23 |
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 7/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
11,34 € |
01.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0177/23 |
odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodného zariadenia školy a prenosných spotrebičov na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
785,00 € |
02.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0178/23 |
ochrana objektu 8/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |