0122/23 |
ochrana objektu 6/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0123/23 |
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 5/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
11,34 € |
02.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0124/23 |
oprava a prečistenie kanála, šachty |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
2 227,20 € |
06.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0125/23 |
predpatné online účt. vo verejnej správe |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo |
35730129 |
|
174,36 € |
12.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0126/23 |
predplatné online účt. vo verejnej správe |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
09.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0127/23 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
125,06 € |
09.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0128/23 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
356,22 € |
02.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0129/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,17 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
013/23 |
Objednávame si u Vás:
poradač pakový 50mm ekonomik 455 mramor: 15 ks v celkovej sume 29.88 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
0,00 € |
23.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Objednávka |
0130/23 |
kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
144,00 € |
12.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0131/23 |
učebnice pre SŠ Literatúra |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orbis Pictus Intropolitana |
17323266 |
|
375,00 € |
12.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0132/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
09.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0134/23 |
materiál na opravu žalúzií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Spájame, s.r.o. |
47881704 |
|
98,20 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0135/23 |
teplo 5/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
3 295,45 € |
12.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0136/23 |
OP a OS elektrického zariadenia elektroinštalácia |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
1 650,00 € |
14.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0137/23 |
knihy Maturita Leader B1 SB 70ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
1 050,00 € |
16.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0138/23 |
obrusovina transparentná |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. |
36373991 |
|
189,98 € |
22.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0139/23 |
revízna skúška výťahu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
180,00 € |
14.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
014/23 |
Objednávame si u Vás zviazanie pedagogickej dokumentácie v celkovej sume 128 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Prophoto s.r.o. |
45899223 |
|
0,00 € |
01.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
0140/23 |
knihy Financie v praxi C |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ABCedu, a.s. |
51724561 |
|
267,02 € |
19.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |