Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
005/23 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skúšku elektrického zariadenia núdzového osvetlenia v priestoroch budovy školy a školského internátu v celkovej sume 150 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Ján Struňák 44014571 0,00 € 16.01.2023 13.02.2023 Objednávka
0050/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 47,00 € 24.02.2023 16.03.2023 Faktúra
0051/23 za podanú stravu žiakom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 6 285,60 € 01.03.2023 16.03.2023 Faktúra
0052/23 za podanú stravu zamestnancom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 1 693,20 € 01.03.2023 16.03.2023 Faktúra
0053/23 ochrana objektu Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 01.03.2023 16.03.2023 Faktúra
0054/23 porada riaditeľov - strava, ubytovanie Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 06.03.2023 17.03.2023 Faktúra
0055/23 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 39,17 € 03.03.2023 17.03.2023 Faktúra
0056/23 prenájom kopírky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 356,22 € 02.03.2023 17.03.2023 Faktúra
0057/23 poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,38 € 09.03.2023 20.03.2023 Faktúra
0058/23 odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 2/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Komenský, s.r.o 43908977 11,34 € 13.03.2023 20.03.2023 Faktúra
0059/23 kancelársky materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 57,96 € 14.03.2023 22.03.2023 Faktúra
006/23 Objednávame si u Vás novoročné posedenie s podaním obeda pre 32 osôb v celkovej sume 850 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 LIGI s.r.o 43978312 0,00 € 16.01.2023 06.02.2023 Objednávka
0060/23 Prídavný teplotný senzor pre Shelly Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 hascon s.r.o. 46751424 129,42 € 16.03.2023 22.03.2023 Faktúra
0061/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 9,00 € 10.03.2023 22.03.2023 Faktúra
0062/23 3 ks webkamera Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Datacomp s.r.o 36212466 92,17 € 22.03.2023 23.03.2023 Faktúra
0063/23 teplo 2/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energ.spoloc. 31728812 16 515,53 € 13.03.2023 24.03.2023 Faktúra
0064/23 vypracovanie vnútorných predpisov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. 50341286 200,00 € 22.03.2023 24.03.2023 Faktúra
0065/23 odvoz odpadu 1.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Technické služby 00186155 595,32 € 17.03.2023 24.03.2023 Faktúra
0066/23 štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING 44939141 144,00 € 21.03.2023 28.03.2023 Faktúra
0067/23 eGovernment modul pre školy do 300 žiakov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ASC Applied Software Concultants, s.r.o. 31361161 228,00 € 22.03.2023 28.03.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »