0031/23 |
Avacom batéria 12V |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Datacomp s.r.o |
36212466 |
|
33,85 € |
07.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0032/23 |
členský poplatok na rok 2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
33,00 € |
02.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0033/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
36,86 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0034/23 |
on-line seminár |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
50,00 € |
10.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0035/23 |
odborná prehliadka a skúška el. núdzového osvetlenia |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
150,00 € |
03.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0036/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,66 € |
08.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0037/23 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
370,62 € |
07.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0038/23 |
odmena za poskytovanie služieb Virtuálna knižnica za 1/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
11,34 € |
10.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0039/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
10.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
004/23 |
Objednávame si u Vás online školenie v programe ISPIN - uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie v sume 71,70 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
0,00 € |
13.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
0040/23 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
124,25 € |
09.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0041/23 |
za poskytnuté služby počítačovej siete 1.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0042/23 |
teplo 1/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
20 645,89 € |
16.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0043/23 |
tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
22,46 € |
27.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0044/23 |
stavebný materiál - obklad, lepidlo |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
93,67 € |
23.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0045/23 |
zabezpečenie VO zateplenie telocvične |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
720,00 € |
17.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0046/23 |
el. energia 1/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 511,09 € |
09.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0047/23 |
čistenie a monitoring potrubia |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE |
46534555 |
|
80,00 € |
02.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0048/23 |
pakový poradač |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
29,88 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0049/23 |
poistné 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
600,95 € |
24.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |