0215/23 |
prepäťová ochrana Philips 8x zásuvka 3ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
63,20 € |
29.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0216/23 |
el. elektrina 8/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 123,83 € |
19.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0217/23 |
poistné PZP SMV 10-12/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
14,73 € |
22.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0218/23 |
poistné KASKO SMV 10-12/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
47,48 € |
22.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0219/23 |
poistné úraz SMV 10-12/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
13,00 € |
22.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
022/23 |
Objednávame si u Vás posedenie na deň učiteľov s občerstvením pre 30 osôb. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
U Medveďa, s.r.o. |
47641771 |
|
0,00 € |
20.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
0220/23 |
poistné majetok od 1.10-31.12.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
634,20 € |
20.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0221/23 |
stôl ESO lichobežník zelený 16 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
2 192,00 € |
25.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0222/23 |
servis výťahu 3.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
162,40 € |
25.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0223/23 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 406,00 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0224/23 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 232,80 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0225/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
25.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0226/23 |
knihy Fyzika 33 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
485,16 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0227/23 |
knihy Občianska náuka 60 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orbis Pictus Intropolitana spol. s.r.o. |
17323266 |
|
288,00 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0228/23 |
mikasa lopty vybíjana 2 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
33,86 € |
05.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0229/23 |
vodné stočné 17.6-19.9/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
2 054,20 € |
25.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
023/23 |
Objednávame si v Vás rozúčtovanie tepla a TÚV za rok 2022 v budove Školského internátu. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Varjan Alexander |
45495262 |
|
0,00 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
0230/23 |
matematika pracovný zošit 35 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Richard Šrobár - LITTERA |
33580511 |
|
157,50 € |
29.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0231/23 |
systémová podpora MAGMA 3.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
02.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0232/23 |
za služby technika BOZP a PO 3.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
02.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |