0120/22 |
žalúzie ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Web Shops sk, s. r. o. |
47829583 |
|
428,32 € |
07.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0121/22 |
kontrola EZS a kamerového systému za 2.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
144,00 € |
14.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0122/22 |
vývoz odpadu za 2.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
386,10 € |
16.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0123/22 |
elektrina 5/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 110,68 € |
10.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0124/22 |
poistné 1.7.2022-30.9.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
600,95 € |
10.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0125/22 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
32,54 € |
22.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0126/22 |
odborná a poradenská činnosť pri aplikácií zákona č. 50/1976 - stavebný zákon |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
350,00 € |
23.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0127/22 |
obstaranie IKT vybavenia pre SZŠ - projekt IROP |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
|
161 643,74 € |
20.05.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0128/22 |
respirátory FFP2 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
5 006,50 € |
23.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0129/22 |
stol pod PC 15 ks, stoličky 15 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠKOLEX, spol. s.r.o. |
31396763 |
|
2 991,60 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
013/22 |
Objednávame sa na online školenie - Nové finančné výkazy FIN 2-04 až 6-04 platné od 1.1.2022 spracovávané v systéme ISPIN na deň 31.3.2021. Registračný poplatok 71,70 EUR.
e-mailová adresa: uramova@szshe.sk |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
0,00 € |
15.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
0130/22 |
za podanú stravu zamestnancov 6/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 611,00 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0131/22 |
za podanú stravu žiakov 6/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
3 813,20 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0132/22 |
predplatné online 12 čísel časopisu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo |
35730129 |
|
106,21 € |
11.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0133/22 |
ochrana objektu 7/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0134/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
42,00 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0135/22 |
vodné, stočné 1.polrok 2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
943,85 € |
27.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0136/22 |
vodné, stočné 2.Q. 2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
2 345,05 € |
27.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0137/22 |
servis výťahov 2.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
90,33 € |
29.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0138/22 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 2.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |