0125/21 |
vodné, stočné do 14.6.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
760,99 € |
22.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0126/21 |
vodné, stočné od 12.3.2021 do 14.6.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
1 857,83 € |
18.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0127/21 |
tonery 10ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA computer systems |
36468924 |
|
85,50 € |
01.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0128/21 |
služby technika PO a BOZP za 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
06.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0129/21 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
06.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
013/21 |
Na základe predloženej cenovej ponuky objednávame si u Vás revíziu hasiacich prístrojov. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Požiarny servis - Humenné, s.r.o. |
36483923 |
|
0,00 € |
26.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
0130/21 |
poplatok - online školenie ekonomického informačného systému iSPIN |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
143,40 € |
06.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0131/21 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
42,00 € |
28.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0132/21 |
za podanú stravu zamestnancov za 6/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
940,00 € |
01.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0133/21 |
za podanú stravu žiakov za 6/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 790,10 € |
01.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0134/21 |
servisné práce 3.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0135/21 |
Systémová podpora MAGMA 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0136/21 |
mesačný poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
4,00 € |
12.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0137/21 |
mesačný poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
33,49 € |
12.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0138/21 |
nové verzie MAGMA 3.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0139/21 |
ochrana objektu 7/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
02.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
014/21 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si opravu prasknutého potrubia v suteréne školy v sume 1 968 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
0,00 € |
16.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
0140/21 |
oprava prechodovej časti medzi budovou školy a telocvičňou |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
4 934,88 € |
13.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0141/21 |
teplo 6/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
1 379,06 € |
13.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0142/21 |
vypracovanie a zverejnenie súhrnných správ za 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
100,00 € |
13.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |