0070/21 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0071/21 |
za podanú stravu zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
180,00 € |
07.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0072/21 |
za podanú stravu žiakov v 3/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
147,00 € |
07.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0073/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
29,62 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0074/21 |
Systémová podpora MAGMA 1.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0075/21 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 1.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0076/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
33,83 € |
08.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0077/21 |
revízia hasiacich prístrojov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Požiarny servis - Humenné, s.r.o. |
36483923 |
|
277,20 € |
13.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0078/21 |
za služby technika BOZP a PO 1.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
123,75 € |
07.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0079/21 |
oprava strechy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
712,80 € |
14.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
008/21 |
Objednávame si u Vás jedálne kupóny v počte 358 ks v nominálnej hodnote 4 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
0,00 € |
19.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |
0080/21 |
oprava náraďovne pri telocvični |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
3 531,48 € |
14.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0081/21 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
38,09 € |
08.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0082/21 |
poistná udalosť - ošetrovateľské centrum - oprava vodovodného potrubia v OC |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VAM-Stav HN spol. s.r.o. |
36723550 |
|
437,52 € |
12.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0083/21 |
1 ks stôl so stoličkou |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
90,00 € |
12.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0084/21 |
servisné práce 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
14.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0085/21 |
dezinfekčné prípravky, utierky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
149,23 € |
13.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0086/21 |
servis výťahu 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
195,84 € |
15.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0087/21 |
MAGMA 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
19.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0088/21 |
spotreba elektriny 3/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
732,38 € |
07.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |