0012/21 |
teplo 12/2020 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
3 305,89 € |
14.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0013/21 |
tablet + inštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alza.cz |
27082440 |
|
233,08 € |
20.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0014/21 |
za služby -1.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
195,84 € |
15.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0015/21 |
MAGMA 1.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0016/21 |
poskytnutie služieb - virtuálna knižnica na rok 2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
109,56 € |
18.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0017/21 |
za služby RAP na r. 2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
15.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0018/21 |
vypracovanie súťažných podkladov: VO - zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
450,00 € |
19.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0019/21 |
členské 2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
25,00 € |
15.02.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
002/21 |
Objednávame si u Vás vypracovanie súťažných podkladov k realizácii zákazky v súlade s § 110 (EKS) zákona o verejnom obstarávaní na predmet zákazky:
Dodanie stravných poukážok:
- nominálna hodnota: 4 EUR
- počet stravných poukážok: 3 100 ks
Dodanie darč |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
0,00 € |
07.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
|
|
Objednávka |
0020/21 |
členské 2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asociácia SZŠ |
35508086 |
|
200,00 € |
19.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0021/21 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
42,90 € |
26.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0022/21 |
vypracovanie súhrnných správ za 4.Q.2020 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
300,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0023/21 |
členský poplatok na r. 2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
33,00 € |
04.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0024/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
32,62 € |
04.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0025/21 |
ochrana objektu 2/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
02.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0027/21 |
jadálne kupóny |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 403,22 € |
21.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0028/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
27,86 € |
04.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0029/21 |
geometrický plán - zameranie terasy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jozef Nazad |
34571167 |
|
247,00 € |
05.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
003/21 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás inzerát, v prílohe - rozmer: 11 x 9 cm
cena za jedno uverejnenie na vnútornej strane novín: 50,-€ vrátane DPH.
Uverejnenie v č. 3-4/2021 (25.1.2021).
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
LINI PRESS s.r.o |
36716944 |
|
0,00 € |
15.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Objednávka |
0030/21 |
inzerát - OVS terasa |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
LINI PRESS s.r.o |
36716944 |
|
50,00 € |
03.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |