Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0241/21 správny poplatok - stavebné konanie - zateplenie telocvične Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Mestský úrad 00323021 200,00 € 22.11.2021 01.12.2021 Faktúra
0239/21 stôl ESO 16 ks, Stolička ESO 32 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 3 072,00 € 19.11.2021 25.11.2021 Faktúra
076/21 Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky prenosných spotrebičov a ručného náradia v objektoch školy v celkovej cene 5 EUR/ks. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Ján Struňák 44014571 0,00 € 18.11.2021 23.11.2021 Objednávka
0237/21 vývoz odpadu za 4.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Technické služby 00186155 356,40 € 16.11.2021 25.11.2021 Faktúra
0234/21 servis kosačky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 JARKOP s.r.o. 52087182 52,12 € 16.11.2021 25.11.2021 Faktúra
0238/21 za poskytnuté služby SANET 4.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete 17055270 150,00 € 16.11.2021 25.11.2021 Faktúra
0233/21 teplo 10/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energ.spoloc. 31728812 2 973,70 € 12.11.2021 22.11.2021 Faktúra
0232/21 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 27,86 € 12.11.2021 22.11.2021 Faktúra
078/21 Objednávame si u Vás servis kosačky. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 JARKOP s.r.o. 52087182 0,00 € 12.11.2021 25.11.2021 Objednávka
079/21 Objednávame si u Vás: Protokol o komisionálnej skúške - 20 ks list bianco - 500 ks v celkovej sume 147,49 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ŠEVT a.s. 31331131 0,00 € 12.11.2021 25.11.2021 Objednávka
0231/21 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 4,00 € 11.11.2021 22.11.2021 Faktúra
0235/21 poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,66 € 10.11.2021 25.11.2021 Faktúra
0230/21 vypracovanie súťažných podkladov a realizácia zákazky: Dodanie postelí na ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM 40291642 500,00 € 09.11.2021 22.11.2021 Faktúra
0229/21 vypracovanie a zverejnenie súhrnných správ za 3.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM 40291642 175,00 € 09.11.2021 22.11.2021 Faktúra
0224/21 televízor TCL 50P725 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 NAY a.s. 35739487 439,20 € 08.11.2021 10.11.2021 Faktúra
0004/21 darčekové kupóny Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 019,10 € 08.11.2021 18.11.2021 Faktúra
0228/21 účastnícky poplatok on-line seminár Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. 52587657 45,00 € 08.11.2021 22.11.2021 Faktúra
0227/21 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 85,63 € 08.11.2021 22.11.2021 Faktúra
0236/21 učebné pomôcky do demonštračky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Výdajňa zdrav.potrieb 31946275 997,36 € 08.11.2021 25.11.2021 Faktúra
087/21 Objednávame si u Vás: bluzón výstrih farebný - 16 ks: 440 EUR logo výšivka - 15 ks: 90 EUR spolu v sume 530 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MK DENT plus s.r.o. 45578427 0,00 € 08.11.2021 13.12.2021 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »