Tatrahasil servis Poprad
Informácie
- Názov: Tatrahasil servis Poprad
- IČO: 53047401
- Adresa: Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
034/21 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 02/ 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 65,00 € | 03.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
357/20 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 12/ 2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 11.12.2020 | 31.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
019/21 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 01/ 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 03.02.2021 | 26.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
17/2020 | Mandátna zmluva - BOZP | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | Iné | 0,00 € | 24.11.2020 | 01.12.2020 | 01.12.2020 | Renáta Rabíková | ekonóm | Zmluva | |
054/21 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 03/ 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 07.04.2021 | 22.04.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
082/21 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 04/ 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 05.05.2021 | 20.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
096/21 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 05/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 31.05.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
140/21 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 06/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 06.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
183/21 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 07/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 02.08.2021 | 18.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
255/21 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 08/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 03.09.2021 | 22.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
294/21 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 09/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 05.10.2021 | 26.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
344/21 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 10/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
382/21 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiace 11,12/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 100,00 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
022/22 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 01/2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 31.01.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
078/22 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 02/2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 02.03.2022 | 21.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
121/22 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 03/2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 01.03.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
169/22 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 04/2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 02.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
220/22 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 05/2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 03.06.2022 | 21.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
269/22 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 06/2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 04.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
315/22 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 07/22. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 27.07.2022 | 22.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |